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Q

老師,外賬,是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 -暫估材料款?可以這樣做暫估分錄嗎

2022-02-15 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-15 11:43

你好,你們是工業(yè)或者是商貿(mào)的嗎?

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快賬用戶2358 追問 2022-02-15 11:44

建筑行業(yè),開了票出去 沒有票來 ,想做暫估成本,等年底找齊發(fā)票在沖這個(gè)暫估成本

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快賬用戶2358 追問 2022-02-15 11:47

一般納稅人,簡易征收的

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齊紅老師 解答 2022-02-15 11:47

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2358 追問 2022-02-15 11:50

借主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付材料 是這樣嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-02-15 11:51

可以的,可以這么做的。

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齊紅老師 解答 2022-02-15 11:51

應(yīng)付賬款,你的二級(jí)科目也直接可以寫暫估。

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快賬用戶2358 追問 2022-02-15 12:01

老師收到發(fā)票是分錄是不是紅字比如暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本-暫估100 貸應(yīng)付賬款-暫估100 次月收到發(fā)票金額是95 借主營業(yè)務(wù)成本-暫估-100 貸應(yīng)付賬款-暫估-100 在寫正確分錄 借主營業(yè)務(wù)成本-95 貸應(yīng)付賬款-95 如果是這樣我年底才全部收到發(fā)票該怎么做,主營業(yè)務(wù)成本變動(dòng)了交納企業(yè)所得稅是不是到年底一起調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-02-15 12:02

哦對的是的,可以這么做的。

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你好,你們是工業(yè)或者是商貿(mào)的嗎?
2022-02-15
您好 這樣做賬可以的哈
2022-03-01
第一步對的 第二步,也對的 第三步,不對,是對第一步做紅沖,再做正確的第一步的憑證按發(fā)票,如果第二步的成本是有問題的,可以做個(gè)調(diào)整也可以紅沖重新做一個(gè)。
2020-10-30
你好,是什么情況,把暫估成本直接計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本核算呢???
2021-08-18
可以的,可以這么做的
2023-04-14
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