你好,你們是工業(yè)或者是商貿(mào)的嗎?
老師,可以用借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估 這樣來暫估成本嗎?
老師,外賬,是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 -暫估材料款?可以這樣做暫估分錄嗎
就是我做暫估成本的時(shí)候:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
可以借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款/暫估材料款嗎
老師好,請問暫估成本的分錄可以做成:“借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:其他應(yīng)付款-暫估”這樣嗎
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
建筑行業(yè),開了票出去 沒有票來 ,想做暫估成本,等年底找齊發(fā)票在沖這個(gè)暫估成本
一般納稅人,簡易征收的
可以的,可以這么做的。
借主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付材料 是這樣嗎老師
可以的,可以這么做的。
應(yīng)付賬款,你的二級(jí)科目也直接可以寫暫估。
老師收到發(fā)票是分錄是不是紅字比如暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本-暫估100 貸應(yīng)付賬款-暫估100 次月收到發(fā)票金額是95 借主營業(yè)務(wù)成本-暫估-100 貸應(yīng)付賬款-暫估-100 在寫正確分錄 借主營業(yè)務(wù)成本-95 貸應(yīng)付賬款-95 如果是這樣我年底才全部收到發(fā)票該怎么做,主營業(yè)務(wù)成本變動(dòng)了交納企業(yè)所得稅是不是到年底一起調(diào)整
哦對的是的,可以這么做的。