你好,你們有無票收入的嗎?
申報(bào)表增值稅金額小于實(shí)際開票金額,收入申報(bào)表跟賬面金額一樣,多出來的增值稅怎么調(diào)整
購車發(fā)票金額大于實(shí)際支付,按實(shí)際金額入賬,申報(bào)增值稅時(shí)把多余的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做賬?
會(huì)計(jì)申報(bào)表增值稅金額與賬目增值稅金額有小數(shù)點(diǎn)誤差,實(shí)際申報(bào)表金額比賬務(wù)金額少0.12,怎么做賬
老師,我們處置固定資產(chǎn)開具發(fā)票的未稅金額也要算收入申報(bào)增值稅嗎,那這樣賬里面的收入金額跟申報(bào)表里面就不一樣了,怎么辦
小規(guī)模納稅人開票金額大于本月實(shí)際收入金額,如何申報(bào)增值稅?
老師我們公司是小規(guī)模公司,當(dāng)時(shí)購進(jìn)原材料的運(yùn)費(fèi)說可以開發(fā)票,我就放到原材料算成本了,但幾個(gè)月過去了說不能開發(fā)票了,我這賬要怎么辦
老師,牙科醫(yī)院的醫(yī)用耗材是屬于庫存商品還是原材料,記賬的時(shí)候該怎么記呢
老師勞務(wù)派遣費(fèi),如果對方不開票行嗎?
請問一下轉(zhuǎn)股協(xié)議日期和股東會(huì)決議及章程日期不一致可以嗎,也就是轉(zhuǎn)股協(xié)議日期是7月份,但是股東決議章程日期是一月份,這種可以嗎
請問公司客戶想要回扣,先開票再返款合法合規(guī)嗎?
老師們您們好呀。我想問下如果我們公司假設(shè)叫A公司是B公司的股東,然后我們A公司打投資款給B公司,我應(yīng)該怎么做賬?后面B公司變更了,A公司退出撤資了公戶打回來原來那筆投資款,應(yīng)該怎么做分錄呢?
小規(guī)模個(gè)體戶手機(jī)店。查賬征收,一個(gè)季度有四五百張銷售發(fā)票,我可以不打印發(fā)票做一個(gè)銷售統(tǒng)計(jì)表附在憑證后面嗎?我一個(gè)季度的賬做在一起,然后這個(gè)收入就只做在一張憑證有問題嗎?就是這樣一個(gè)季度合計(jì)做在一起,這樣有問題嗎? 兼職的外賬。
老師,數(shù)據(jù)透視表想更改一個(gè)數(shù),怎么改?要重做數(shù)據(jù)透視表還是?
這題不懂非同一控制下企業(yè)合并,無形資產(chǎn)賣的增值稅為什么不計(jì)入長期股權(quán)投資里面?反而存貨計(jì)入了?
老師,我想問下,我們某個(gè)施工項(xiàng)目開工后,由于幾名民工前期錄入打卡系統(tǒng)失敗,導(dǎo)致未能直接從民工專戶發(fā)放工資,我們是施工勞務(wù)分包方,我們可以直接支付這部分人員工資嗎?
沒有無票收入
金額相差0.19
這是四舍五入的差異,可以放到營業(yè)外收支。
增值稅沒有計(jì)提,就正常開票計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,繳納沖減增值稅
分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.19 貸:營業(yè)外收入0.19
借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。