你好,這個確實是會這樣,但是雙方的做法也都是沒問題的。
老師你好,我們出售固定資產(chǎn)有資產(chǎn)處置損益,然后增值稅申報表自動帶出在銷售額里面。我想問的是所得稅申報表營業(yè)收入要不要加上這個出售固定資產(chǎn)開票的金額。不加的話,所得稅申報表營業(yè)收入和增值稅申報銷售額對不上
做了一個固定資產(chǎn)的清理,但是跟我申報表不一樣了,申報表上多了我開的普通發(fā)票的金額,但是我做賬系統(tǒng)里,那個不做在主營業(yè)務收入里,跟表差了那個數(shù)據(jù),不知道怎么申報了
老師好,銷售固定資產(chǎn)車輛在稅控盤里面開增值稅發(fā)票,繳納稅款后,在記賬系統(tǒng)里面下的是固定資產(chǎn),但是申報匯算清繳的時候提示增值稅申報表收入和記賬系統(tǒng)里面利潤表收入不符 ,差額剛好是一輛車的錢,這個要怎么處理
增值稅申報表里面這個二手車報了無票收入,增值稅申報表跟我的賬目里面收入對不上,差了這個二手車的那個金額,那季度要還所得稅嗎,急急急
老師,我們處置固定資產(chǎn)開具發(fā)票的未稅金額也要算收入申報增值稅嗎,那這樣賬里面的收入金額跟申報表里面就不一樣了,怎么辦
你好老師,請問怎么根據(jù)報表大概測算出企業(yè)的運營成本?
沒有金融服務,能開具利息發(fā)票嗎?
郭老師,收到融資租賃公司開的發(fā)票,做什么科目,怎么做賬
清關資料和報關資料一樣嗎?都是發(fā)票和箱單嗎?
老師麻煩問下,對方是出口外貿(mào)企業(yè),就給出這個扣款函,我們這邊怎么處理呢?想問下賬務處理問題,另外稅務需要什么材料呢
老師,我們送的那個快賬做賬的時候是可以選日期的是嗎?然后怎么把余額表導進去?
老師,個人一年想開6萬塊錢的勞務費發(fā)票 需要繳納多少個稅
老師,公司這個月要轉(zhuǎn)股,做賬做結(jié)轉(zhuǎn)損益,還要做一步結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?
老師,上海電子稅務局要求6.1號起全市社保費文書電子送達確認書簽訂,這個沒交社保的單位需要簽嗎,這個是干嘛的
生產(chǎn)企業(yè),24年簽了合同就開了發(fā)票 :充電樁、*建筑服務*安裝服費、*電線電纜*電纜 ,現(xiàn)在這個合同取消了,但充電樁已領料組裝好了,這種跨年紅沖的賬務處理怎么做呢
你填入到其他業(yè)務收入里面去。
不行吧,我賬里面體現(xiàn)的是資產(chǎn)處置損益跟固定資產(chǎn)清理
你好, 這個確實是會有你說的這種差異存在。 老師,這邊稅務局是要求記入到其他業(yè)務收入。你如果覺得不行你就去問稅務局,看他們要求怎么做。
不知道怎么做賬里面,而且固定資產(chǎn)清理跟資產(chǎn)損益科目已經(jīng)用了
你好,賬上面正常做。 或者你借,固定資產(chǎn)清理貸其他業(yè)務收入。
意思是不用資產(chǎn)損益科目了?
其他業(yè)務收入也是損益類的科目。
這樣怎么調(diào)老師
你好,你只需要按照上面的把這個固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到其他業(yè)務收入,那下面這個損益是不用調(diào)的。
實際上我的收入才10619.47,一共才賣了價稅合計12000
那倆紅框的合計才是我開票未稅金額
你好,你這個賣出去多少錢,你發(fā)票開多少錢就是多少錢的收入。
那我這個怎么調(diào)呢
你好,你的這個固定資產(chǎn)清理本身做的不對。
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營期間正常報廢清理的處理凈損失 借:營業(yè)外支出——處置非流動資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理
哪里不對?我這個設備本身就是賠錢處理的
沒問題也 我這個是合在一起做的,我不是報廢 是出售,差額進了資產(chǎn)處置損益
你好,你按照上面的憑證一個個一步步來做。
折舊處理在另一個憑證呢
你好,折舊,我上面也沒有做折舊的憑證呢。 只有第一個要結(jié)轉(zhuǎn)折舊而已。
親愛的老師 你到底要表達什么 我這倆憑證做的都木有問題 我就問 這個其他業(yè)務收入怎么調(diào),因為這個是賠錢處理 木有辦法做其他業(yè)務收入 除非從 固定資產(chǎn)清理里面拆出來 那么資產(chǎn)處置損益數(shù)就不準了;或者直接就不管它。關于固定資產(chǎn)處置的開票收入 這個應該都是一樣的,賬跟申報表的差異
你好,我上面說了3個辦法,一,你去問稅務局看他們的要求。 2你借,固定資產(chǎn)清理貸其他業(yè)務收入。 3,賬上正常做,填表的時候填入到其他業(yè)務收入