你好,這個(gè)確實(shí)是會(huì)這樣,但是雙方的做法也都是沒(méi)問(wèn)題的。
老師你好,我們出售固定資產(chǎn)有資產(chǎn)處置損益,然后增值稅申報(bào)表自動(dòng)帶出在銷售額里面。我想問(wèn)的是所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入要不要加上這個(gè)出售固定資產(chǎn)開(kāi)票的金額。不加的話,所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)銷售額對(duì)不上
做了一個(gè)固定資產(chǎn)的清理,但是跟我申報(bào)表不一樣了,申報(bào)表上多了我開(kāi)的普通發(fā)票的金額,但是我做賬系統(tǒng)里,那個(gè)不做在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里,跟表差了那個(gè)數(shù)據(jù),不知道怎么申報(bào)了
老師好,銷售固定資產(chǎn)車輛在稅控盤(pán)里面開(kāi)增值稅發(fā)票,繳納稅款后,在記賬系統(tǒng)里面下的是固定資產(chǎn),但是申報(bào)匯算清繳的時(shí)候提示增值稅申報(bào)表收入和記賬系統(tǒng)里面利潤(rùn)表收入不符 ,差額剛好是一輛車的錢(qián),這個(gè)要怎么處理
增值稅申報(bào)表里面這個(gè)二手車報(bào)了無(wú)票收入,增值稅申報(bào)表跟我的賬目里面收入對(duì)不上,差了這個(gè)二手車的那個(gè)金額,那季度要還所得稅嗎,急急急
老師,我們處置固定資產(chǎn)開(kāi)具發(fā)票的未稅金額也要算收入申報(bào)增值稅嗎,那這樣賬里面的收入金額跟申報(bào)表里面就不一樣了,怎么辦
這個(gè)購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)分公司業(yè)務(wù)取消,員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資,但是分公司還沒(méi)注銷,分公司還要申報(bào)個(gè)稅嗎。
老師1、個(gè)人出售商鋪可以代開(kāi)專票嗎?個(gè)人稅率是5?!2、評(píng)估價(jià)低于購(gòu)買價(jià)專票免稅嗎?3、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡(jiǎn)易和一般項(xiàng)目全抵扣進(jìn)項(xiàng)?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購(gòu)買個(gè)人商鋪入賬必須要個(gè)人代開(kāi)發(fā)票和支付房款。不能0??元購(gòu)吧?6、原價(jià)120萬(wàn),現(xiàn)價(jià)如何確定?房管局核定嗎?
牙科診所公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)具發(fā)票品名是醫(yī)療服務(wù),請(qǐng)問(wèn)稅率是多少
老師,實(shí)操課用來(lái)練做賬軟件是什么?
考稅務(wù)師需要學(xué)歷要求嗎
老師,小規(guī)模企業(yè)租廠房給一般納稅人企業(yè),是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票的呢?
老師 應(yīng)付職工薪酬錄明細(xì)賬什么科目
企業(yè)獲得的資產(chǎn)補(bǔ)償款如何做賬啊?需要繳稅嗎
假如每月都有一筆無(wú)票收入 借:其他應(yīng)收款 18 貸:其他業(yè)務(wù)收入 12 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng)6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出未交增值稅-6 應(yīng)交稅費(fèi) 增 轉(zhuǎn)出多交增值稅6 這個(gè)分錄對(duì)嗎?后續(xù)的分錄怎么做?
你填入到其他業(yè)務(wù)收入里面去。
不行吧,我賬里面體現(xiàn)的是資產(chǎn)處置損益跟固定資產(chǎn)清理
你好, 這個(gè)確實(shí)是會(huì)有你說(shuō)的這種差異存在。 老師,這邊稅務(wù)局是要求記入到其他業(yè)務(wù)收入。你如果覺(jué)得不行你就去問(wèn)稅務(wù)局,看他們要求怎么做。
不知道怎么做賬里面,而且固定資產(chǎn)清理跟資產(chǎn)損益科目已經(jīng)用了
你好,賬上面正常做。 或者你借,固定資產(chǎn)清理貸其他業(yè)務(wù)收入。
意思是不用資產(chǎn)損益科目了?
其他業(yè)務(wù)收入也是損益類的科目。
這樣怎么調(diào)老師
你好,你只需要按照上面的把這個(gè)固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)收入,那下面這個(gè)損益是不用調(diào)的。
實(shí)際上我的收入才10619.47,一共才賣了價(jià)稅合計(jì)12000
那倆紅框的合計(jì)才是我開(kāi)票未稅金額
你好,你這個(gè)賣出去多少錢(qián),你發(fā)票開(kāi)多少錢(qián)就是多少錢(qián)的收入。
那我這個(gè)怎么調(diào)呢
你好,你的這個(gè)固定資產(chǎn)清理本身做的不對(duì)。
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4.屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間正常報(bào)廢清理的處理凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出——處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理
哪里不對(duì)?我這個(gè)設(shè)備本身就是賠錢(qián)處理的
沒(méi)問(wèn)題也 我這個(gè)是合在一起做的,我不是報(bào)廢 是出售,差額進(jìn)了資產(chǎn)處置損益
你好,你按照上面的憑證一個(gè)個(gè)一步步來(lái)做。
折舊處理在另一個(gè)憑證呢
你好,折舊,我上面也沒(méi)有做折舊的憑證呢。 只有第一個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)折舊而已。
親愛(ài)的老師 你到底要表達(dá)什么 我這倆憑證做的都木有問(wèn)題 我就問(wèn) 這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入怎么調(diào),因?yàn)檫@個(gè)是賠錢(qián)處理 木有辦法做其他業(yè)務(wù)收入 除非從 固定資產(chǎn)清理里面拆出來(lái) 那么資產(chǎn)處置損益數(shù)就不準(zhǔn)了;或者直接就不管它。關(guān)于固定資產(chǎn)處置的開(kāi)票收入 這個(gè)應(yīng)該都是一樣的,賬跟申報(bào)表的差異
你好,我上面說(shuō)了3個(gè)辦法,一,你去問(wèn)稅務(wù)局看他們的要求。 2你借,固定資產(chǎn)清理貸其他業(yè)務(wù)收入。 3,賬上正常做,填表的時(shí)候填入到其他業(yè)務(wù)收入