同學(xué)你好,誤差是由于什么原因?qū)е碌?,四舍五入嗎?如果確認(rèn)這只是一個(gè)小數(shù)點(diǎn)誤差,且不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響,可以直接調(diào)整。如果增值稅申報(bào)表金額比賬務(wù)金額少0.12元,可以在賬務(wù)中增加一筆相同金額的調(diào)整記錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額或進(jìn)項(xiàng)稅額,視具體情況而定) 貸:誤差調(diào)整(或其他相關(guān)科目,如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等)
金稅盤(pán)增值稅匯總表合計(jì)那欄不含稅金額數(shù)與稅費(fèi),總金額除以1.05的不含稅金額和稅費(fèi)有誤差幾毛錢,納稅申報(bào)表怎么調(diào)整
老師,請(qǐng)問(wèn)賬面的未交增值稅和申報(bào)表經(jīng)常有1 至5分或多或少的誤差怎么辦?賬面和增值稅納稅申報(bào)表金額必須一致嗎?
申報(bào)表增值稅金額小于實(shí)際開(kāi)票金額,收入申報(bào)表跟賬面金額一樣,多出來(lái)的增值稅怎么調(diào)整
增值稅申報(bào)表中申報(bào)的稅金附加一年累計(jì)金額為啥跟實(shí)際繳納的有差?
會(huì)計(jì)申報(bào)表增值稅金額與賬目增值稅金額有小數(shù)點(diǎn)誤差,實(shí)際申報(bào)表金額比賬務(wù)金額少0.12,怎么做賬
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
開(kāi)普通發(fā)票…扣6個(gè)點(diǎn)的稅是什么意思?
公司上個(gè)月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),銷項(xiàng)5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)如果全部勾選認(rèn)證,無(wú)需再交增值稅,同時(shí)會(huì)計(jì)分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點(diǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選4.5萬(wàn),意味著報(bào)稅時(shí)需要交0.5萬(wàn)的稅,那么我會(huì)計(jì)分錄要做計(jì)提嗎?怎么寫(xiě)?
這個(gè)購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)分公司業(yè)務(wù)取消,員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資,但是分公司還沒(méi)注銷,分公司還要申報(bào)個(gè)稅嗎。
老師1、個(gè)人出售商鋪可以代開(kāi)專票嗎?個(gè)人稅率是5?!2、評(píng)估價(jià)低于購(gòu)買價(jià)專票免稅嗎?3、購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)兼用于簡(jiǎn)易和一般項(xiàng)目全抵扣進(jìn)項(xiàng)?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購(gòu)買個(gè)人商鋪入賬必須要個(gè)人代開(kāi)發(fā)票和支付房款。不能0??元購(gòu)吧?6、原價(jià)120萬(wàn),現(xiàn)價(jià)如何確定?房管局核定嗎?
牙科診所公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)具發(fā)票品名是醫(yī)療服務(wù),請(qǐng)問(wèn)稅率是多少
老師,實(shí)操課用來(lái)練做賬軟件是什么?
考稅務(wù)師需要學(xué)歷要求嗎