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小規(guī)模納稅人開票金額大于本月實(shí)際收入金額,如何申報(bào)增值稅?

2025-01-11 22:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-01-11 22:33

按開發(fā)票的填寫實(shí)際銷售額

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快賬用戶3148 追問 2025-01-11 22:35

利潤表已出,利潤表的收入是實(shí)際收入,該怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-01-11 23:52

你提前開了發(fā)票的嗎

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快賬用戶3148 追問 2025-01-11 23:53

也有補(bǔ)開的

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齊紅老師 解答 2025-01-12 00:48

之前做了無票收入 你賬上得沖無票收入 申報(bào)的時(shí)候開票收入-無票收入負(fù)數(shù)

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按開發(fā)票的填寫實(shí)際銷售額
2025-01-11
同學(xué),你好 12月的無票收入,在今年應(yīng)該先沖掉
2021-04-13
屬于當(dāng)月賬務(wù)處理錯(cuò)誤,必須按開票的金額確認(rèn)收入,就是開票的金額與入賬的當(dāng)月收入金額是一致的,必須按開票的金額進(jìn)行申報(bào),否則金稅三期申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)不符,需要重新填寫正確的收入金額才能完成稅務(wù)申報(bào)工作。
2021-11-01
您好,按照實(shí)際去申報(bào),沒超過不需要繳納增值稅,這個(gè)沒關(guān)系的
2021-10-09
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