這個你按實際收入正常申報就好了。
老師,請問診所是小規(guī)模納稅人,報增值稅申請了免稅,如果本期未開票收入是680109.4,開票收入是55248,但是由于稅控盤開票未選免稅,生成了1%的稅。即開票金額是54700.98,稅額是547.02。那么本期增值稅申報表該如何填?
請問開票金額大于當月收入入賬金額,如何申報增值稅,或者如何調整?
老師,請問小規(guī)模印花稅是按照開票金額和未開票總和申報,還是按照增值稅稅額申報?
#提問#小規(guī)模企業(yè)因為有未開票收入,減免金額會大于開票金額的減免2%,增值稅申報看圖片是否需要管
老師請問一下,小規(guī)模納稅人,發(fā)票金額大于報銷金額怎么做賬呀
老師,你好,請問有工廠制造業(yè)的一整套做賬流程及分錄嗎
增值稅出口退稅款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師為什么加油開的是百分之13普票,百分之13稅率為什么不是專票
老師,實際利潤=實際收入-實際成本,實際收入和實際成本以銀行流水實際收到和支出的來核算,還用不用加上應收和應付的
首次登錄自然人電子稅務局扣繳端,那個實名登錄是用法定代表人還是辦稅人員的,如果是納稅申報密碼登錄又是哪個呀
老師,外貿企業(yè),請問有一批產品對公付了貨款,但是最終沒有報關出口。供應商也沒有開具發(fā)票。也沒能退稅。含稅改了未稅,但是供應商一直沒有過賬改對私付款。 這種情況要怎么處理,目前賬上一直掛了預付款。
老師好!有個朋友公司掛靠在我們公司,沒有實地辦公,房租水電那些都沒有,他有出口國外的訂單,想退稅的話應該怎么操作
老師,公戶付出去的每一筆還需要寫付款申請單簽字嗎
由郭老師回答我的問題
老師,其他應收款-個人公積金,借方余額是負數(shù),這是咋回事?