對的是的,是這么做的。
老師,我這個月修改了1-6月份的個稅申報表,金額每月都有增加?那我是在7月份的賬務(wù)中做嗎?怎么做?是直接借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,在借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?
老師,請問請的兼職員工,支付了兼職的工資,我賬里面做的是 計提時,借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,然后當(dāng)月申報了個稅里面的勞務(wù)報酬(一般勞務(wù)),這樣可以嗎?
2月份發(fā)放1月份的工資,已經(jīng)扣了員工個人應(yīng)承擔(dān)的那部分社保費用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款,平時正常申報繳費的分錄是——借:管理費用、銷售費用,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。但是2月份忘了申報和繳納社保,3月份才補申報和繳納社保費,有滯納金,請問老師,我2月份和3月份要怎么做賬呢?
老師,臨時工300元工資,寫了個收據(jù)包括他身份證號,然后給他做勞務(wù)報酬申報是吧,那賬怎么做呢,直接借:管理費用-勞務(wù)費 貸:銀行存款 嗎
產(chǎn)婦工資 9000元,產(chǎn)假三個月,產(chǎn)假期間,你公司工資照發(fā)。 生育保險金 24000,那你們就不用給產(chǎn)婦了。公司全部都留下了,沖費用,這個怎么做賬呢,我想了下5月份社保局發(fā)了24000元,2月3月4月發(fā)工資5000,借管理費用-工資 15000,貸 應(yīng)付職工薪酬-工資15000,借應(yīng)付職工薪酬-工資15000,貸 銀行存款15000,然后5月份收到了錢,那就是借,銀行存款24000,貸 其他應(yīng)付款-某某個人15000,然后借其他應(yīng)付款-某某個人15000,貸 管理費用-工資 15000
只有住宿發(fā)票,沒有往返火車票,住宿費能做差旅費嗎
高新企業(yè),增值稅加計5%,造成企業(yè)進項稅額足夠,相對應(yīng)存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問一下 個體戶怎么做帳報稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計劃部下達的工單嗎?但是5月份的下達工單都還沒開始做。還是說我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,如果金額大的呢,比如4000元的,也是這樣做憑證嗎,4000元必須去稅務(wù)代開發(fā)票了對嗎
你好,超過500的都需要開發(fā)票才可以抵扣所得稅,如果沒有發(fā)票在你賬上可以正常做,但是不允許抵扣。
老師,昨天別人去開了發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是代開的服務(wù)費,然后單獨扣了72.27的稅,老師,這種服務(wù)費發(fā)票還要去做勞務(wù)報酬申報嗎
看一下發(fā)票有備注支付企業(yè)代扣代繳嗎?如果沒有備注的不用
那老師,他為什么給開服務(wù)費呢,不是應(yīng)該是勞務(wù)報酬嗎
那你得問一下個人什么原因?
發(fā)票上就寫的服務(wù)費,后面沒寫企業(yè)代扣代繳,去辦事人員說,他跟稅務(wù)人員說代開臨時工費用,稅務(wù)人員還跟他說可以選服務(wù)費和勞務(wù),如果勞務(wù)的話稅率高
那他就是為了少交稅。
老師,正常情況下如果4000元去開勞務(wù)報酬發(fā)票,4000-(4000除以1.01乘以0.01=39.6增值稅+城建稅39.6*5%*50%=0.99)-800,然后再乘20%=631.88(個稅),國稅代開發(fā)票還要單獨收稅是嗎,比如上面的72.27元?
一般勞務(wù)報酬,稅務(wù)局那邊不收取個稅的,他收取增值稅和附加稅,個稅需要企業(yè)代扣代繳,企業(yè)給他代扣代繳就可以的。
那4000元他開有服務(wù)費,收了72.27,增值稅和附加稅是39.6+0.99,也不是72.27元,
你好看一下他的完稅證明。
包含了個稅不需要你們代扣代繳的意思。
個稅按照生產(chǎn)經(jīng)營繳納的。
老師,他完稅憑證上備注欄只寫了代開人身份證號和姓名,辦事人員說服務(wù)費按1.8%收的稅
你好,那就不需要代扣代繳個稅了。
好的老師,最后問一下:問題1,如果勞務(wù)報酬5000元,做分錄也是借:管理費用-勞務(wù)費 貸:銀行存款5000, 問題2,自然人客戶端做勞務(wù)報酬申報5000,產(chǎn)生的稅費是企業(yè)要代扣代繳是嗎,也就是實際給他到手的錢是5000減去個稅是嗎, 那前面的分錄是不是就不對了,這個個稅體現(xiàn)在哪里呢
對的是的個稅,如果是從他的勞務(wù)報酬里面扣除的,借管理費用5000貸,銀行存款應(yīng)交稅費個稅,也就是扣除這個稅之后再支付給他。