對(duì)的是的,是這么做的。
老師,我這個(gè)月修改了1-6月份的個(gè)稅申報(bào)表,金額每月都有增加?那我是在7月份的賬務(wù)中做嗎?怎么做?是直接借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,在借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)的兼職員工,支付了兼職的工資,我賬里面做的是 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,然后當(dāng)月申報(bào)了個(gè)稅里面的勞務(wù)報(bào)酬(一般勞務(wù)),這樣可以嗎?
2月份發(fā)放1月份的工資,已經(jīng)扣了員工個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的那部分社保費(fèi)用,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款,平時(shí)正常申報(bào)繳費(fèi)的分錄是——借:管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。但是2月份忘了申報(bào)和繳納社保,3月份才補(bǔ)申報(bào)和繳納社保費(fèi),有滯納金,請(qǐng)問(wèn)老師,我2月份和3月份要怎么做賬呢?
老師,臨時(shí)工300元工資,寫(xiě)了個(gè)收據(jù)包括他身份證號(hào),然后給他做勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)是吧,那賬怎么做呢,直接借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 嗎
產(chǎn)婦工資 9000元,產(chǎn)假三個(gè)月,產(chǎn)假期間,你公司工資照發(fā)。 生育保險(xiǎn)金 24000,那你們就不用給產(chǎn)婦了。公司全部都留下了,沖費(fèi)用,這個(gè)怎么做賬呢,我想了下5月份社保局發(fā)了24000元,2月3月4月發(fā)工資5000,借管理費(fèi)用-工資 15000,貸 應(yīng)付職工薪酬-工資15000,借應(yīng)付職工薪酬-工資15000,貸 銀行存款15000,然后5月份收到了錢(qián),那就是借,銀行存款24000,貸 其他應(yīng)付款-某某個(gè)人15000,然后借其他應(yīng)付款-某某個(gè)人15000,貸 管理費(fèi)用-工資 15000
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
老師,如果金額大的呢,比如4000元的,也是這樣做憑證嗎,4000元必須去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票了對(duì)嗎
你好,超過(guò)500的都需要開(kāi)發(fā)票才可以抵扣所得稅,如果沒(méi)有發(fā)票在你賬上可以正常做,但是不允許抵扣。
老師,昨天別人去開(kāi)了發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容是代開(kāi)的服務(wù)費(fèi),然后單獨(dú)扣了72.27的稅,老師,這種服務(wù)費(fèi)發(fā)票還要去做勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎
看一下發(fā)票有備注支付企業(yè)代扣代繳嗎?如果沒(méi)有備注的不用
那老師,他為什么給開(kāi)服務(wù)費(fèi)呢,不是應(yīng)該是勞務(wù)報(bào)酬嗎
那你得問(wèn)一下個(gè)人什么原因?
發(fā)票上就寫(xiě)的服務(wù)費(fèi),后面沒(méi)寫(xiě)企業(yè)代扣代繳,去辦事人員說(shuō),他跟稅務(wù)人員說(shuō)代開(kāi)臨時(shí)工費(fèi)用,稅務(wù)人員還跟他說(shuō)可以選服務(wù)費(fèi)和勞務(wù),如果勞務(wù)的話(huà)稅率高
那他就是為了少交稅。
老師,正常情況下如果4000元去開(kāi)勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,4000-(4000除以1.01乘以0.01=39.6增值稅+城建稅39.6*5%*50%=0.99)-800,然后再乘20%=631.88(個(gè)稅),國(guó)稅代開(kāi)發(fā)票還要單獨(dú)收稅是嗎,比如上面的72.27元?
一般勞務(wù)報(bào)酬,稅務(wù)局那邊不收取個(gè)稅的,他收取增值稅和附加稅,個(gè)稅需要企業(yè)代扣代繳,企業(yè)給他代扣代繳就可以的。
那4000元他開(kāi)有服務(wù)費(fèi),收了72.27,增值稅和附加稅是39.6+0.99,也不是72.27元,
你好看一下他的完稅證明。
包含了個(gè)稅不需要你們代扣代繳的意思。
個(gè)稅按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)繳納的。
老師,他完稅憑證上備注欄只寫(xiě)了代開(kāi)人身份證號(hào)和姓名,辦事人員說(shuō)服務(wù)費(fèi)按1.8%收的稅
你好,那就不需要代扣代繳個(gè)稅了。
好的老師,最后問(wèn)一下:?jiǎn)栴}1,如果勞務(wù)報(bào)酬5000元,做分錄也是借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款5000, 問(wèn)題2,自然人客戶(hù)端做勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)5000,產(chǎn)生的稅費(fèi)是企業(yè)要代扣代繳是嗎,也就是實(shí)際給他到手的錢(qián)是5000減去個(gè)稅是嗎, 那前面的分錄是不是就不對(duì)了,這個(gè)個(gè)稅體現(xiàn)在哪里呢
對(duì)的是的個(gè)稅,如果是從他的勞務(wù)報(bào)酬里面扣除的,借管理費(fèi)用5000貸,銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,也就是扣除這個(gè)稅之后再支付給他。