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有一個2021年的招待費(fèi)漏了,我現(xiàn)在做的分錄是那個做了以前年度損益調(diào)整,那這個費(fèi)用的話會算清繳的時(shí)候還要怎么處理嗎?

2022-02-10 15:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-10 15:11

同學(xué),你好 不需要處理了

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同學(xué),你好 不需要處理了
2022-02-10
你好,到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候填寫帳載金額在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面有一個招待費(fèi)多抵扣所得稅就可以的,這個是按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五哪個小,按照哪個來抵扣。
2022-02-10
您好,如果你用以前這個科目調(diào)整的,按說匯算清繳的時(shí)候你要調(diào)增調(diào)減啊,因?yàn)槭菢I(yè)務(wù)招待費(fèi)
2022-02-10
您好 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)減
2022-04-24
你好,是的,跨年的損益事項(xiàng),需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2020-08-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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