你好,到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候填寫帳載金額在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面有一個(gè)招待費(fèi)多抵扣所得稅就可以的,這個(gè)是按發(fā)生額的60%,營(yíng)業(yè)收入的千分之五哪個(gè)小,按照哪個(gè)來(lái)抵扣。
老師好,以前年度損益調(diào)整有一個(gè)費(fèi)用漏掉了,我今年匯算清繳的時(shí)候怎么調(diào)?
有一個(gè)2021年的招待費(fèi)漏了,我現(xiàn)在做的分錄是那個(gè)做了以前年度損益調(diào)整,那這個(gè)費(fèi)用的話會(huì)算清繳的時(shí)候還要怎么處理嗎?
有一個(gè)2021年的招待費(fèi)漏了,我現(xiàn)在做的分錄是那個(gè)做了以前年度損益調(diào)整,那這個(gè)費(fèi)用的話2021年匯算清繳的時(shí)候還要怎么處理嗎?
老師,請(qǐng)教一下,我們?cè)?021、2022年有費(fèi)用漏記了,金額是14萬(wàn)多,現(xiàn)在2023年匯算清繳還沒有做,目前這個(gè)費(fèi)用走以前年度損益調(diào)整計(jì)入2023年嗎?那2023年匯算清繳怎么申報(bào)呢?謝謝
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬(wàn),到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬(wàn)了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來(lái)拒絕,說(shuō)等10萬(wàn)塊錢全部轉(zhuǎn)過來(lái)就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對(duì)公賬戶,線上未報(bào)收入,請(qǐng)問會(huì)計(jì)自查從哪幾個(gè)方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個(gè)公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個(gè)稅是否合并放一家申報(bào),多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個(gè)月,5個(gè)月的就不干了,還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁?,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報(bào)申報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候,必須填報(bào)嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
這個(gè)我是知道的,我主要就是說(shuō)這個(gè)已經(jīng)放在了以前年度損益調(diào)整的這一部分的金額,在匯算的時(shí)候還要處理嗎?
匯算清繳的時(shí)候需要處理的,你這個(gè)做到二二年的,以前年度損益調(diào)整里面影響的是二一年的所得稅。