你好,分錄 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 銷項(xiàng)
跨年紅沖發(fā)票,怎么做分錄,年度匯算清繳怎么辦
我申報(bào)了未開(kāi)票收入,后期開(kāi)票了怎么辦,沖減未開(kāi)票收入嗎,做紅字沖減未開(kāi)票收入的分錄嗎
沖的未開(kāi)票收入,比申報(bào)的未開(kāi)票收入少,怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在紅沖22年收入,賬上會(huì)計(jì)分錄怎么做,22年匯算清繳納稅調(diào)整怎么填寫
匯算清繳時(shí)去年的發(fā)票未收到,做了調(diào)表不調(diào)帳申報(bào)了所得稅匯算清繳表,那之后收到發(fā)票,怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn)下租的場(chǎng)地用來(lái)建科技館,前期的建設(shè)費(fèi)用及裝修費(fèi)計(jì)入什么科目呢
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)2024年付的租金100萬(wàn),已入成本,但對(duì)方要在今年的7月才能給開(kāi)發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計(jì)提了10110,個(gè)稅系統(tǒng)0申報(bào)。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會(huì)查?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,收到代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要報(bào)增值稅嗎?我現(xiàn)在報(bào)表差異差這個(gè)0.89元
老師,2024年取得了發(fā)票,但是沒(méi)有入賬,2025年還可以使用嗎
@apple老師,其他老師別接 請(qǐng)問(wèn)為啥減120
老師請(qǐng)問(wèn)下綜合體的店面租給商戶,以營(yíng)業(yè)額的百分比進(jìn)行收取服務(wù)費(fèi),這個(gè)以不動(dòng)產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費(fèi)開(kāi)票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對(duì)方開(kāi)了免稅,這個(gè)是去年開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在叫對(duì)方作廢重開(kāi)的話那邊要怎么操作?會(huì)影響他們的報(bào)稅嗎
諾諾開(kāi)票一年服務(wù)費(fèi)398,記入什么科目?
匯算之后不用紅沖的
老師匯算清繳表格在納稅調(diào)整里面調(diào)嗎
未開(kāi)票收入也是一般也是正常取得的收入,只是沒(méi)開(kāi)票,不用調(diào)的
現(xiàn)在就是跟增值稅報(bào)表對(duì)不上,稅務(wù)局讓我們做的未開(kāi)票收入繳納增值稅的,現(xiàn)在匯算清繳收入跟增值稅報(bào)表對(duì)不上,我們沒(méi)有做賬,但是增值稅已經(jīng)交了,老師現(xiàn)在要怎么處理