你好 ; 你22年怎么做收入的;這個(gè)是因?yàn)槭裁丛蛞t沖的;質(zhì)量問(wèn)題嗎??
21年工資計(jì)提多了也發(fā)放了,報(bào)21年匯算清繳時(shí)沒(méi)調(diào)減,22年現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么做,需要更正21年匯算清繳嗎?還是明年報(bào)22年匯算清繳時(shí)調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師,21年的折舊多計(jì)提了500,那么22年怎么調(diào)整分錄?22年的匯算清繳用調(diào)整以前年度損益嗎
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在紅沖22年收入,賬上會(huì)計(jì)分錄怎么做,22年匯算清繳納稅調(diào)整怎么填寫(xiě)
老師,早上好。匯算清繳 22年11月的工資2萬(wàn),在23年1月份預(yù)提發(fā)放的。在23年1月的會(huì)計(jì)賬上。 22年有無(wú)票支出2萬(wàn)元。 現(xiàn)在做22年匯算清繳,可不可以直接對(duì)沖了。不做納稅調(diào)整。 如果需要調(diào)整,應(yīng)該如何做分錄
老師:22年6月收到21年1-12月房租發(fā)票收到發(fā)票時(shí)做管理費(fèi)用了,21年未計(jì)提,請(qǐng)問(wèn)做22年匯算清繳時(shí)是不是調(diào)增賬面金額?在23年匯算清繳時(shí)調(diào)減稅收金額?現(xiàn)在做調(diào)整分錄沖管理費(fèi)用到本年利潤(rùn)
請(qǐng)問(wèn)老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒(méi)做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個(gè)增值稅不超過(guò)10萬(wàn)就免增值稅,但是開(kāi)銷(xiāo)售收入發(fā)票的時(shí)候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開(kāi)票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計(jì)提折舊是從哪個(gè)月算起
老師,申報(bào)個(gè)稅了,工資沒(méi)發(fā)怎么做會(huì)計(jì)憑證,然后第二個(gè)月發(fā)放又怎么做憑證呢
請(qǐng)問(wèn)下,公司買(mǎi)的帳篷,預(yù)付了8000元定金,后邊做好又付了尾款這個(gè)過(guò)程要怎么樣寫(xiě)分錄
A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,-.工資薪金支出,在哪里去取數(shù)?
中級(jí)實(shí)物中級(jí)模擬的講解在哪里看
老師好:這種發(fā)票 可以報(bào)銷(xiāo)嗎?如果公司是一般納稅人和小規(guī)模納稅人 會(huì)計(jì)處理上有什么區(qū)別嗎?
差不多,對(duì)方不付錢(qián)了
你好; 不付款了。 你去沖收入干嘛;? ?你之前收入 是全額做的;? 不付款你只需要走應(yīng)收賬款壞賬處理即可; 不用去沖收入? ?
我現(xiàn)在想知道紅沖22年收入,現(xiàn)在賬上怎么做還有就是納稅調(diào)整怎么調(diào)整,在哪填寫(xiě)
你好 ;? 是的; 會(huì)造成你們? 的稅額部分會(huì)? 退稅的??
具體賬務(wù)處理是
你好;? ? 比如; 借以前年度損益調(diào)整; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;貸應(yīng)收賬款? ?