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老師,早上好。匯算清繳 22年11月的工資2萬,在23年1月份預提發(fā)放的。在23年1月的會計賬上。 22年有無票支出2萬元。 現(xiàn)在做22年匯算清繳,可不可以直接對沖了。不做納稅調(diào)整。 如果需要調(diào)整,應該如何做分錄

2023-05-05 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-05 10:17

你好 1;? ? 要做哈;? 因為你是預提 的;如果不是當年的? 工資; 你去 計提和支付; 會調(diào)增的??

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快賬用戶4181 追問 2023-05-05 10:26

22年匯算清繳如何處理,不是調(diào)表不調(diào)賬,我表就不處理了。 23年賬面上直接用以前年度損益2萬沖以前年度損益2萬啊

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齊紅老師 解答 2023-05-05 10:28

你好 ; 你賬上要 補做分錄的。 23年要做計提22年的工資和支付分錄的 ;? 然后匯算按照你22年賬上的數(shù)據(jù)去寫;? ??

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快賬用戶4181 追問 2023-05-05 10:36

好的,只能這樣子了。

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齊紅老師 解答 2023-05-05 10:37

是的; 因為怕對比不了; 到時? ?會異常??

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快賬用戶4181 追問 2023-05-05 10:50

那老師23年的賬面那2萬工資算到23年成本,還是做以前年度損益調(diào)整。 這個分錄怎么做啊

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齊紅老師 解答 2023-05-05 10:53

你好 ; 借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬-工資 ;? 借??應付職工薪酬-工資 貸銀行存款‘’月末結(jié)轉(zhuǎn)損益?

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你好 1;? ? 要做哈;? 因為你是預提 的;如果不是當年的? 工資; 你去 計提和支付; 會調(diào)增的??
2023-05-05
你好;? ? ?意思你之前 計提和發(fā)放;? 不是本年的工資嗎 ?? ?
2023-05-05
季度預繳的也得修改的,你年財務報表和第4季度需要一樣。
2024-05-30
你好;? 1. 之前沒有發(fā); 你先調(diào)增處理 ;2. 之后發(fā)了 你在考慮調(diào)減處理的 ;? ?3. 一定要注意匯算之前是否發(fā)了沒有;才能去 判斷是否填寫調(diào)增或者調(diào)減的??
2023-05-12
滯納金是由于22年的企業(yè)所得稅未及時繳納而產(chǎn)生的,因此它應該與22年的企業(yè)所得稅一起進行處理。在會計分錄中,您已經(jīng)將滯納金和企業(yè)所得稅一起記入了“以前年度損益調(diào)整”科目,這是正確的。 關(guān)于滯納金在稅務報表中的處理,由于滯納金是22年產(chǎn)生的,因此它應該被納入22年的企業(yè)所得稅年報中進行納稅調(diào)整。即使23年的企業(yè)所得稅匯算清繳還未完成,滯納金也不應該被納入23年的年報中。 您需要將滯納金759.73元在22年的企業(yè)所得稅年報中進行納稅調(diào)增。 關(guān)于您提到的A105000表的問題,第19行和第20行通常與稅收調(diào)整項目有關(guān)。您需要根據(jù)實際情況填寫這些行次,確保所有稅收調(diào)整項目都被正確反映。
2024-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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