紅沖借應付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整 修改的是二一年的匯算清交,如果你匯算清交不動,直接做到今年借應付職工薪酬工資,借管理費用負數(shù)影響今年的利潤。
21年計提的工資沒有發(fā)放,匯算清繳時做了納稅調(diào)增,今年22年發(fā)放后,當季度有盈利,可以沖減發(fā)放的這部分工資費用嗎,還是要等到22年匯算清繳是再調(diào)整
21年工資計提多了也發(fā)放了,報21年匯算清繳時沒調(diào)減,22年現(xiàn)在調(diào)整分錄怎么做,需要更正21年匯算清繳嗎?還是明年報22年匯算清繳時調(diào)整
21年發(fā)生的費用,發(fā)票在22年取得,在22年做了管理費用,匯算清繳需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
老師 現(xiàn)在查到21年收入少入賬了8萬元 匯算清繳22年的已申報了 我調(diào)整在今年 明天匯算清繳調(diào)整可以嗎
21年22年未入賬的發(fā)票,做到23年該如何做賬?還需要調(diào)整21和22年匯算清繳的報表?
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會計分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應收票據(jù)或者應付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計調(diào)整其他應收款壞賬準備19.58到信用減值損失科目里了,請問老師我們在稅務利潤表里應該把此數(shù)據(jù)放到哪個項目里呢
請問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會計,24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術服務中心補助的款有16萬多,老板說是補助修建基地,請問這塊補助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權益,這些權益中包含了1對1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務-服務費”嗎,稅率6%
老師,當天我開具的藍字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,當天紅沖,賬務需要做處理嗎
有一個人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細,正常扣除減除費用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費用發(fā)票,但是沒實際支出,借管理費用貸應付帳款,一直掛著應付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個設備,租期一年,到期設備歸醫(yī)院所有。每個月支付租金3萬元,對方只開的是經(jīng)營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計提折舊嗎?要是計提按幾年呢?請老師寫一下分錄
老師。匯算時候營業(yè)收入提醒,該暑期申報增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應該按哪個金額申報呀,差額是處理一輛車,當時做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機動車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
那可不可以不修改21年匯算清繳,直接調(diào)整今年的利潤
金額不大的可以的。
2萬6,這個可以嗎
你好 可以的可以做的
去年計提分錄借主營業(yè)務成本 26000,貸應付職工薪酬 26000。發(fā)放借應付職工薪酬26000,貸庫存現(xiàn)金26000。今年分錄怎么做
借庫存現(xiàn)金貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資,借主營業(yè)務成本負數(shù)。
好的,謝謝老師
不用客氣工作順利