您好,當(dāng)然是A方案嘛,我們對的就是應(yīng)收,不過借和貸方都是3筆才好呢,完全依據(jù)銀行流水來

老師,您好,有一筆錯(cuò)帳怎么更改,3月份借銀行存款貸預(yù)收賬款 4月份借銀行存款貸應(yīng)收賬款 導(dǎo)致賬上掛了一筆應(yīng)收賬款,結(jié)果銀行存款余額還平了。如果修改銀行存款余額就會(huì)不平。 4月份那筆分錄應(yīng)該是借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款。但是他們做成了借銀行存款貸應(yīng)收賬款
這筆分錄借 應(yīng)收賬款 2萬 貸 壞賬準(zhǔn)備2萬 借銀行存款2萬 貸應(yīng)收賬款2萬 應(yīng)收賬款一借一貸在這里不是沖減了嗎
您好!老師,付貨款時(shí),由于收款賬戶不對,導(dǎo)致退款,如下會(huì)計(jì)分錄對嗎? 1.付款,借:應(yīng)付賬款—某公司 貸:銀行存款 2.收到退款 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
支付一季度房租,借 管理費(fèi)用1萬 預(yù)付賬款 2萬貸銀行存款 3萬。還是借預(yù)付賬款3 貸 銀行存款3。借管理費(fèi)用1 貸預(yù)付賬款1萬。合起來做還是分開處理
銷售產(chǎn)品對方打款一半,我放開票4萬給對方。我是借銀行存款 2萬 貸應(yīng)收賬款 2萬,借 應(yīng)收賬款 4萬,貸庫存商品4萬,還是合計(jì) 借 應(yīng)收賬款 2萬,銀行存款2萬,貸庫存商品4萬,合計(jì)還是分開好
你好,老師,想問問關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何處理合適,之前5月份已賣了的水電站,賣了的電站款項(xiàng)是沒打進(jìn)公賬戶的,直接打進(jìn)老板的私人賬戶,關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢?7月份的時(shí)候開了增值稅發(fā)票,也扣了稅費(fèi),后來8月的時(shí)候稅局說稅率不對需沖紅了重新開票,就到9月時(shí)重新了申報(bào),這時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報(bào)時(shí)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)嗎
請問一般納稅人,去年進(jìn)來一批貨放到倉庫忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過期不能使用,可是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請問單位繳納社保,分錄怎么寫
請問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問一下老師
老師,請問25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請問公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?

