借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負數(shù)。
年底結(jié)賬,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做,除了這個結(jié)轉(zhuǎn)為0還有其他的嗎?增值稅要年結(jié)嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn)
怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?是先把12月份結(jié)轉(zhuǎn)之后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?
年度結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦
年結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么結(jié)轉(zhuǎn),增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
增值稅你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
老師,我這邊也有小規(guī)模也有一般納稅人,如果是虧損做相反分錄的正數(shù)金額可以嗎
好小規(guī)模的借應交稅費,應交增值稅貸,營業(yè)外收入不交稅,結(jié)轉(zhuǎn)到這個里面交稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)。
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
增值稅不管虧損還是盈利的,正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響的,如果結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,他虧損,盈利是不一樣的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。