您好,不是的,稅務會核定未開票收入
小規(guī)模納稅人增值稅稅負是不是就是3%,是繳納的增值稅/主營業(yè)務收入么?所得稅稅負是繳納的所得稅/主營業(yè)務收入么?
老師,小規(guī)模納稅人,是不是只要開票了就要交稅?有主營業(yè)務收入,有成本費用,有利潤就要預繳企業(yè)所得稅?
老師,主營業(yè)務收入不開發(fā)票,是不是就不用交增值稅,只繳納企業(yè)所得稅就可以
小規(guī)模報稅,專票開出多少銷項票,增值稅就要交多少。不開專票,只開了普票,就不用交增值稅,只交企業(yè)所得稅。所有開的進項票無論是專票還是增值票都只能作為費用票用,收入-費用在×稅率=企業(yè)所得稅,我的理解對嗎老師
你好老師,如果不考慮稅負率,企業(yè)這一個季度開了10萬的增值稅發(fā)票,主營業(yè)務收入9000多,那就實際發(fā)生費用成本發(fā)票9000多,就可以不用交企業(yè)所得稅是吧
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導出456月份的資產(chǎn)負債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
未開票也需要繳納增值稅嗎?
嗯對,是這個意思的哈
我的天啊, 我是一般納稅人,那我未開票的部分,等稅務核定以后繳納增值稅,還是在報稅的時候自己主動申報啊
等稅務核定以后再繳納的
哦哦,好的。老師現(xiàn)在看網(wǎng)上都在發(fā)不可以使用二維碼 收款了,那是需要到開戶銀行去辦那個收款的碼嗎?還有申請個體工商戶需要什么條件啊。
需要申請,3月1號以后開始實行了,申請個體戶有經(jīng)營地址就可以
我們單位是一般納稅人,老板的親戚申請個體工商戶,然后在他那邊走賬可以嗎?不開發(fā)票的部分
別,剛才才說過這個問題,稅務以后萬一查,還是需要補稅
啊,現(xiàn)在就是親戚的也都能查到唄
嗯對,是這個意思的
老師,能麻煩您說說現(xiàn)在那個金稅四期是怎么回事嗎?我們單位現(xiàn)在是金稅盤是需要更新嗎?
金稅四期就是銀行,保險,稅務數(shù)據(jù)啥的共享了,稅控盤不需要更新
啊,那就是和我平時開發(fā)票啥的都沒有影響,主要就是監(jiān)測偷稅漏稅這一塊唄。是不是和老板有關(guān)系的人都能監(jiān)測到呀
對的,是這個意思的
好的,明白了,謝謝老師
不客氣祝您開心每一天,麻煩您給我一個五星好評,謝謝您