您好,是的,小規(guī)模如果開具增值稅專用發(fā)票的話,均需要按開具專用發(fā)票的稅額繳納增值稅。小規(guī)模納稅人月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,)的,免征增值稅。
如果小規(guī)模納稅人往出開專票涉及的不包括所得稅的稅費是500元, 涉及的所得稅,當然有進項 ,對方是小規(guī)模給我們開進項普票就只需要印花稅,增值稅不超額可以免、附加稅就沒了,水利基金也不用交;如果是對方是一般納稅人給我們開進項普票,他涉及的稅費和我們開出去的專票涉及的不包括所得稅的稅費之和就是我們?yōu)殚_出去的專票付出的所有費用,是嗎
老師.小規(guī)模企業(yè).開專票需要交增值稅.附加稅和印花稅和企業(yè)所得稅這四個是不.銷售開普票的話有沒有額度限制.就是說開普票超過多少萬就要交增值稅附加稅.現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)有這個普票減免.以后還會交么
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的增值稅稅率是多少?季度免稅額是多少?這個是不是都是針對普票和無票收入的?專票還是開了就得交?專票稅率多少?
小規(guī)模報稅,專票開出多少銷項票,增值稅就要交多少。不開專票,只開了普票,就不用交增值稅,只交企業(yè)所得稅。所有開的進項票無論是專票還是增值票都只能作為費用票用,收入-費用在×稅率=企業(yè)所得稅,我的理解對嗎老師
老師,小規(guī)??梢蚤_3個點專票是嗎?只是不能用專票抵扣,按3%交增值稅,附加費減半,季度30萬普票免交增值稅,企業(yè)所得稅是300萬以內(nèi)的按5%交企業(yè)所得稅是嗎?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
應交所得稅=利潤總額*所得稅稅率,希望能幫到你。