您好,是的稅負(fù)就是這么算的
小規(guī)模納稅人繳納季度增值稅是不是主營業(yè)務(wù)收入確定后就能申報(bào)?企業(yè)所得稅需要等到所有賬務(wù)處理做完,報(bào)表出來后才能申報(bào)?請(qǐng)教你是怎么處理的?
小規(guī)模納稅人增值稅稅負(fù)是不是就是3%,是繳納的增值稅/主營業(yè)務(wù)收入么?所得稅稅負(fù)是繳納的所得稅/主營業(yè)務(wù)收入么?
老師,主營業(yè)務(wù)收入不開發(fā)票,是不是就不用交增值稅,只繳納企業(yè)所得稅就可以
老師您好,運(yùn)輸行業(yè)主要收入就是收取的運(yùn)費(fèi),那在經(jīng)營過程中哪些計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,哪些計(jì)入費(fèi)用,怎么區(qū)分呢?還有需要繳納增值稅,印花稅,所得稅,附加稅這幾種稅是嗎?就是增值稅稅負(fù)率和所得稅稅負(fù)率大概在多少呢?
老師,這個(gè)稅負(fù)率是指每個(gè)稅的稅負(fù)率是嗎?比如增值稅的稅負(fù)率=繳納的增值稅/主營業(yè)務(wù)收入,所得稅的稅負(fù)率=繳納的所得稅/營業(yè)收入。是這樣嗎?
某企業(yè)自行開發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊后的會(huì)計(jì)分錄。
企業(yè)所得稅匯算清繳,一般企業(yè)收入明細(xì)表101010要不要選擇申報(bào)?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,資產(chǎn)平均總額超過5000萬
請(qǐng)問老師公司租的商業(yè)房,房產(chǎn)稅歸房東還是我們公司交
老師,籌建期間吃飯產(chǎn)生的費(fèi)用,可以計(jì)入開辦費(fèi)吧?除了附發(fā)票,做賬的時(shí)候還要附什么票據(jù)呢?
【7﹒單選題】根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,屬于增值稅混合銷售行為的是 ( )。 A.某機(jī)械公司銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù) B.某瓷磚廠銷售瓷磚的同時(shí)提供送貨服務(wù) C.某建筑公司銷售自產(chǎn)活動(dòng)板房的同時(shí)提供建筑服務(wù) D.某藥材廠銷售藥材的同時(shí)提供研磨加工勞務(wù) 【答案】B 老師能幫忙解釋下嗎?看不懂
老師,建廠房買的沙子水泥款,還沒收到發(fā)票付了款的時(shí)候,我做了借在建工程,待其他應(yīng)收款。那收到發(fā)票后是借在建工程,待其他應(yīng)付款嗎
老師,公司在河北保定成立了公司,請(qǐng)問基本戶必須在本地開嗎?能到其他城市開嗎?
老師,建設(shè)旅游基地,購買的動(dòng)物,開專票能抵扣嗎
公司員工去國外考察市場,產(chǎn)生的餐費(fèi)放在什么科目核算
老師,上期多交的稅在25行和32行為負(fù)數(shù),我需要手動(dòng)再填入30行嗎?還是說應(yīng)該填在哪一行
舉個(gè)例子,假如我們公司今年的主營業(yè)務(wù)收入是802萬,那應(yīng)繳納的增值稅應(yīng)該是80萬*3%=24000左右才算是正常的嗎?
對(duì), 因?yàn)樾∫?guī)模也只能這么算 不會(huì)涉及到 進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的問題
但是現(xiàn)在小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過30萬免稅,這樣一年下來,增值稅是不用交的,如果成本費(fèi)用也比較高的話,所得稅也是不用交的,這樣稅負(fù)不就是0嗎?
如果實(shí)際情況卻是這樣的話,也沒事啊,免稅的政策都是國家給的,只要你的成本費(fèi)用是真實(shí)的就行
好的,謝謝老師
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝。