增值稅收入出來就可以報,這個沒有問題。企業(yè)所得稅季度申報,主要是出來利潤報表就可以申報,也就是賬務(wù)處理要完成。
小規(guī)模納稅人繳納季度增值稅是不是主營業(yè)務(wù)收入確定后就能申報?企業(yè)所得稅需要等到所有賬務(wù)處理做完,報表出來后才能申報?請教你是怎么處理的?
老師好!小規(guī)模納稅人按季申報增值稅,每月做主營業(yè)務(wù)收入的賬務(wù)處理要確定增值稅嗎?平時一季度一般不超過30萬的,但是第一季度第一個月營收有20萬了,第一季度可能會超30萬
老師好!小規(guī)模納稅人按季申報增值稅,每月做主營業(yè)務(wù)收入的賬務(wù)處理要確定增值稅嗎?平時一季度一般不超過起征點的,但是第一季度第一個月營收有20萬了,第一季度可能會超30萬
老師好,固定資產(chǎn)清理后,賬務(wù)處理結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,并且進行增值稅申報繳納增值稅,企業(yè)所得稅申報表營業(yè)收入為零,這和增值稅申報表營業(yè)收入金額不一致,請問申報是否正確?
老師,請問一下公司是5月份一般納稅人,現(xiàn)在修改第二季度小規(guī)模增值稅報表,稅局少報了收入5000,賬上多做了收入5000,但是第三季度企業(yè)所得稅已經(jīng)按錯誤的收入申報交了企業(yè)所得稅,正常是按修改后的報表申報的,那我現(xiàn)在賬上怎么做賬務(wù)處理啊
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
資產(chǎn)負債表,利潤表和現(xiàn)金流量表,3個報表吧?
同學(xué),您好,一般就是這三個報表。
那為什么你說就一個表了?
同學(xué),您好的問題是所得稅申報表申報需要什么報表,所得稅申報有利潤表就可以進行填寫了,我是這個意思,正常申報的時候,是先填寫財務(wù)報表,后填寫所有的申報表的。主要看系統(tǒng)是否有強制要求。