你好,管理費(fèi)用,福利費(fèi)處理
請問老師公司給職能部門領(lǐng)導(dǎo)封的紅包這個(gè)支出怎么入賬要開什么票嗎?
請問一下老師,公司開門,發(fā)放開門紅包,可以做稅前扣除嗎?這個(gè)開門紅包需要做個(gè)表,由員工簽字,表中還要顯示每人發(fā)放金額嗎?才可以做入賬憑證?
老師,公司開門紅包這個(gè)應(yīng)該怎么做賬啊
公司取現(xiàn)金用于員工開門紅包,怎么做賬?
老師好,過年公司發(fā)開門紅包,應(yīng)怎么做分錄
請問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
這個(gè)可以稅前扣除嗎
扣除啊,你按照福利費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)去扣除就行了。
年前公司買的京東卡送給關(guān)系戶,我放了一部分在業(yè)務(wù)招待費(fèi),一部分在福利費(fèi),但這個(gè)就不能在稅前扣除是嗎?年度匯算清繳時(shí)要調(diào)增是嗎?
的招待費(fèi)和福利費(fèi)都是可以扣除的,只是它有扣除標(biāo)準(zhǔn)。福利費(fèi)是工資總額的14%,招待費(fèi)是實(shí)際發(fā)生額的60%,或者是收入的千分之五。
另外一個(gè)老師說送的京東卡收到的發(fā)票是預(yù)付卡,所以不能稅前扣除
你贈送出去可以扣除, 如果你自己購買,沒有消費(fèi)是不可以的