您好,需要做一個表的,不然沒有發(fā)票也沒法扣除
我現(xiàn)在的公司是茶葉加工,包裝,零售,批發(fā)這樣的一個公司,目前有本地有幾家門店,其他地方有辦事處或加盟店,經(jīng)銷商這樣,但是我們做賬系統(tǒng)是小軟件,這個系統(tǒng)不是側(cè)重填制憑證、基本賬務(wù)處理這塊,更多的是采購入庫,銷售出庫,生產(chǎn),應(yīng)收應(yīng)付這樣的,憑證都是自動生成,那憑證都老長了,看了頭暈,而且因?yàn)榭偣灿?1個門店/辦事處,每個月這些門店辦事處都有自己的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,太多了,太麻煩了,我想用換金蝶做看看能不能所有門店,辦事處都只在一張報表上反應(yīng)(ps:每個門店辦事處一般是老板占大部分股份,一部分股份是門店/辦事處負(fù)責(zé)人的,所以有時候會涉及分紅,門店/辦事處跟公司進(jìn)貨,再銷售出去,進(jìn)貨價不是產(chǎn)品的成本價,還有加一點(diǎn)毛利),這樣我要新建賬套的話要怎么建,門店/辦事處可以按部門來分嗎?公司和門店之間的關(guān)系是母公司和子公司這樣的關(guān)系嗎?
請問一下老師,公司開門,發(fā)放開門紅包,可以做稅前扣除嗎?這個開門紅包需要做個表,由員工簽字,表中還要顯示每人發(fā)放金額嗎?才可以做入賬憑證?
想請教一下老師,公司是按收取各個門店的銷售收入的百分之五的管理費(fèi)來開票,作為公司收入,雇傭了客服為各個門店網(wǎng)上直播銷售,門店按銷售收入的百分之三付給客服作為工資發(fā)放,平時,各個門店的銷售收入全部都付給公司,公司扣除了管理費(fèi),客服工資后再全部返還給各個門店,我想問,這種我是只確認(rèn)扣除的管理費(fèi)為收入嗎?扣除的給客服的部分做工資薪金申報?返還給各個門店的全部做其他應(yīng)付款?那我公司如果是小規(guī)模納稅人的話,十二個月收到的管理費(fèi)不超過500萬,就沒有增值稅,只要申報所得稅,申報各個客服工資薪金收入,對嗎?所得稅,每個月100萬以下就是2.5%的稅率,對嗎?
我們是外貿(mào)公司,供應(yīng)商產(chǎn)品做出來后由我們包裝,所以產(chǎn)品請別的企業(yè)包裝,外包工資付給這個企業(yè)。 我們簽的合同是年付 ,因?yàn)楫a(chǎn)品銷售額不固定。 老師,三個問題: 一、外包年付是否有稅務(wù)風(fēng)險? 二、因?yàn)槟甓仁窍茸鲇?jì)提,然后次年1月開發(fā)票。那來發(fā)票直接放12月的憑證里嗎? 三、憑證后面除了合同,還需要什么附件?
老師早上好!我們公司是商鋪?zhàn)赓U公司,目前做前期的裝修。裝修中購買的材料,有些價值一兩千的,無法取得發(fā)票,但是,這些有的有銷售單,有些有收據(jù),總之要有一個憑據(jù)。收到貨后,還需要配齊以下資料:采購支付的轉(zhuǎn)賬憑證、到貨后相關(guān)人員驗(yàn)收且實(shí)物拍照留檔、入庫驗(yàn)貨(做入庫單,相關(guān)人員簽字)、出庫做出庫單(相關(guān)人員簽字),報銷時做賬單(相關(guān)人員簽字)、最后做費(fèi)用報銷單(相關(guān)人員簽字)。然后前期老板私戶給報銷,后期公司公戶開通后,公戶報銷。請問老師,這樣一套流程下來,可以入賬嗎?(說明一下:會在所得稅前調(diào)增的)
車棚是單獨(dú)的,是否屬于房產(chǎn)稅征稅范圍,需要繳納房產(chǎn)稅
老師,請問企業(yè)工商年報,資產(chǎn)狀況信息里數(shù)據(jù)為什么不能更改?未公示,點(diǎn)保存沒反應(yīng),預(yù)覽還是之前數(shù)據(jù)
明細(xì)賬個人所得稅一直有負(fù)數(shù)余額正常嗎?需要怎么處理嗎?
進(jìn)口增值稅繳款書也需要在電子稅務(wù)局勾選嗎?
老師,個人代開勞務(wù)發(fā)票公司代扣個人所得稅,由公司交,怎么賬務(wù)處理
總公司是中型企業(yè)的一般納稅人,分公司注冊成小規(guī)模公司,附加稅和企業(yè)所得稅還能享受減半的優(yōu)惠嗎
什么時候的交易費(fèi)用計(jì)入?長投初始投資成本呢?
老師,請問法人在公司沒有工資,交社保的話費(fèi)用怎么分?jǐn)??還是全部由公司承擔(dān)?
老師,幫我看一下這道題分錄寫的對不對,采購原材料一批,材料不含稅價款為500,000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額65,000元,價稅合計(jì)565,000元。采購方已通過預(yù)付賬款支付162,500元,剩余款項(xiàng)402,500元以銀行存款轉(zhuǎn)賬結(jié)清。截至交易完成日,該批材料尚未驗(yàn)收入庫。
老師您好,我想問下就是我有預(yù)繳的增值稅,我現(xiàn)在的情況是我把預(yù)繳的增值稅申報完,然后申報本地的增值稅,然后進(jìn)項(xiàng)抵扣完,然后這個稅款,就不是我的進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)的數(shù)字,我想問下這個金額對不上是不是跟預(yù)繳有關(guān)系
那需要注明金額嗎?
需要,最好是注明一下
那這個要算到當(dāng)月工資總額中嗎?來計(jì)算個稅,還是直接只用做費(fèi)用化處理,借福利費(fèi),貸現(xiàn)金?
不需要計(jì)算個稅,用你說的后邊那個辦法,作為福利費(fèi)