借,其他應(yīng)付款 貸,銀行存款 借,事業(yè)支出 貸。資金結(jié)存 直接按這個(gè)處理即可
請問學(xué)校改造工程已竣工結(jié)算,但是實(shí)際還欠部分工程款未付清,實(shí)際入帳在建工程科目的數(shù)額與財(cái)政審核價(jià)相差200萬元。要按財(cái)政審核價(jià)入固定資產(chǎn)嗎?差額未付清部分要怎么記分錄?
學(xué)校改造工程已竣工決算,以決算價(jià)入固定資產(chǎn)。但是還有300萬元的工程款未付,記在其他應(yīng)付款中?,F(xiàn)在要學(xué)校先付100萬元的工程款,但是要先掛著,等上級撥款。現(xiàn)在要怎么記分錄?
學(xué)校改造工程已竣工決算,以決算價(jià)入固定資產(chǎn)。還有部分欠付工程款也已列固定資產(chǎn),然后掛在其他應(yīng)付款,我是借,固定資產(chǎn),貸,其他應(yīng)付款。現(xiàn)在要用以前年度撥來的項(xiàng)目資金支付,但在年終已轉(zhuǎn)入累計(jì)盈余,分錄要怎么記?預(yù)算會計(jì)又要怎么記?
老師這邊固定資產(chǎn)已經(jīng)清理出來了 那老師等于現(xiàn)在我要將之前的收入轉(zhuǎn)入掛賬的話要先做借:其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))貸:其他營業(yè)收入(負(fù)數(shù)) 然后有2020年的收入部分我這邊是需要用以前年度損益來調(diào)整嗎?該怎么做會計(jì)分錄呀
去年買設(shè)備,支付了預(yù)付款,我因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道怎么做固定資產(chǎn)(想著只有一部分金額,不懂預(yù)算會計(jì)怎么錄入固定資產(chǎn),以什么金額錄入),所以做成了其他應(yīng)收款,今年已經(jīng)支付了尾款,還有一部分質(zhì)保金未支付,請問我現(xiàn)在怎么做賬,既能起到修改去年這筆錯(cuò)賬的目的,又能把今年的賬做了,把固定資產(chǎn)做進(jìn)去。
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
老師,不用再記一筆累計(jì)盈余減少的分錄嗎
因?yàn)楣こ炭钜玫氖且郧澳甓葥艿膶m?xiàng)款支付
不用,你這個(gè)事業(yè)支出期末結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余 固定資產(chǎn)折舊計(jì)入費(fèi)用,期末轉(zhuǎn)入累積盈余了