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請(qǐng)問(wèn)學(xué)校改造工程已竣工結(jié)算,但是實(shí)際還欠部分工程款未付清,實(shí)際入帳在建工程科目的數(shù)額與財(cái)政審核價(jià)相差200萬(wàn)元。要按財(cái)政審核價(jià)入固定資產(chǎn)嗎?差額未付清部分要怎么記分錄?

2021-12-08 20:26
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-08 20:29

那你財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這邊直接就是借固定資產(chǎn),同時(shí)貸應(yīng)付賬款。后面支付的時(shí)候,就是借應(yīng)付賬款貸財(cái)政撥款收入。

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快賬用戶5789 追問(wèn) 2021-12-08 20:44

改造工程是三棟連一起的綜合樓,為A,B,C棟,工程另外還有前期費(fèi)用,是不是要把前期費(fèi)用合在固定資產(chǎn)原值一起計(jì)?三棟要如何分?jǐn)傆浌潭ㄙY產(chǎn)?還是三棟可以合記為一個(gè)固定資產(chǎn)為綜合樓共多少錢(qián)就好?

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齊紅老師 解答 2021-12-08 20:49

那你這里如果說(shuō)是有三棟的話,你固定資產(chǎn)就分別確認(rèn)。

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齊紅老師 解答 2021-12-08 20:49

分別確認(rèn),分別分?jǐn)偺幚怼?

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快賬用戶5789 追問(wèn) 2021-12-08 20:54

但是前期費(fèi)用也有一部分還沒(méi)有支付?是不是等支付后再按原來(lái)分?jǐn)偡椒ㄔ俜謹(jǐn)側(cè)牍潭ㄙY產(chǎn)?

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齊紅老師 解答 2021-12-08 21:07

不用,你財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在發(fā)生的時(shí)候就放到在建工程,同時(shí)確認(rèn)為負(fù)債了。并不必須等到支付的時(shí)候再確認(rèn)。

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快賬用戶5789 追問(wèn) 2021-12-08 21:16

老師,欠款部分我現(xiàn)在還沒(méi)記入應(yīng)付帳款,能不能先把已列入在建工程的數(shù)額轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),等欠款部分支付后再增加固定資產(chǎn)?

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齊紅老師 解答 2021-12-08 21:22

也可以,你這個(gè)處理也是可以的。

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快賬用戶5789 追問(wèn) 2021-12-08 21:35

老師,我是說(shuō)欠工程款部分,即是入在建工程科目與財(cái)政審核價(jià)的差額200萬(wàn)也可以先不管它嗎?先按在建工程的數(shù)入固,暫不按財(cái)政審核價(jià)入固可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-08 21:59

原則意義上講,你肯定是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,要把這200萬(wàn)錢(qián)放進(jìn)去的。

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快賬用戶5789 追問(wèn) 2021-12-08 22:05

你是說(shuō)工程款200萬(wàn)一定得先記應(yīng)付帳款,不能等付清后再增加固定資產(chǎn)嗎?一定得先按財(cái)政審核價(jià)入固嗎?前期費(fèi)用欠款部分就可以等付清后再增加固定資產(chǎn)是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-08 22:06

因?yàn)楝F(xiàn)在行政單位他也是用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)權(quán)責(zé)發(fā)生制,況且你這個(gè)已經(jīng)審核了,那么這個(gè)200萬(wàn)你是要先放到固定資產(chǎn)。

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快賬用戶5789 追問(wèn) 2021-12-08 22:17

老師,在建工程中已付工程款300萬(wàn),已付的前期費(fèi)用100萬(wàn)。財(cái)政審核價(jià)500萬(wàn),欠工程款200萬(wàn)。分錄是不是 借:在建工程400萬(wàn),借:應(yīng)付帳款200萬(wàn),貸:固定資產(chǎn)600萬(wàn) ??

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快賬用戶5789 追問(wèn) 2021-12-08 22:18

錯(cuò)了,借貸要反過(guò)來(lái)

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快賬用戶5789 追問(wèn) 2021-12-08 22:24

還有,轉(zhuǎn)固是不是要附財(cái)政局意見(jiàn)書(shū)和工程決算書(shū)?

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齊紅老師 解答 2021-12-09 08:56

你應(yīng)該是借固定資產(chǎn)600萬(wàn)。貸應(yīng)付賬款200萬(wàn),同時(shí)在在建工程400萬(wàn)。

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快賬用戶5789 追問(wèn) 2021-12-09 15:39

老師,轉(zhuǎn)固時(shí),填報(bào)固定資產(chǎn)卡片中固定資產(chǎn)取得時(shí)間是指工程竣工驗(yàn)收時(shí)間還是入帳時(shí)間?

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齊紅老師 解答 2021-12-09 16:27

按照入賬時(shí)間來(lái)填寫(xiě)就可以了。

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那你財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這邊直接就是借固定資產(chǎn),同時(shí)貸應(yīng)付賬款。后面支付的時(shí)候,就是借應(yīng)付賬款貸財(cái)政撥款收入。
2021-12-08
最終是以審核價(jià),也就是240萬(wàn)元入固定資產(chǎn)。
2021-11-28
你好,稍候,稍后回答你
2021-09-21
你好,同學(xué)。 這要看你地方政策要求規(guī)定,這個(gè)不是說(shuō)必須上交還是必須不上交的。 你這如果你可自由使用,就可以作為你的資金管理處理的。
2020-10-16
同學(xué)您好,正在解答,請(qǐng)您稍等
2023-12-19
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