你好 費用記在發(fā)生的所屬期 不記收入里?
請問老師。去年年底完成合同簽訂。合同起始日為今年一月一號。本來今年一月份應該繳納的費用。對方去年十二月29日完成繳納。這筆費用應該算到今年的收入里還是去年的收入里呢。謝謝
老師你好,我想請問一下,計算繳納環(huán)保稅的時候建筑總施工月數(shù)應該按什么標準來確定?我們有個合同開工日期是2019.6月,按合同上的期限是二年應該到2021.6月,但是實際完工日期是2021.12月,但是竣工驗收日期是2022.12。我應該以哪個日期為準來確定總施工月數(shù)?謝謝
老師您好,請問公司的銷售發(fā)票開票日期是2023年2月5日,但是備注中寫明是2022年8月~9月護理費,證明是去年的業(yè)務,今年才收到錢,請問您:如果我在去年這筆應稅服務已經(jīng)提供,例如已于2022年8月給對方護理完成,發(fā)生了應稅行為,但是對方還沒給錢的情況下,我在2022年8月份做賬:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 這樣對嗎?但是如果這樣做賬的話,去年8月份,到底發(fā)生增值稅的納稅義務了嗎?我這塊不太清楚?增值稅納稅義務發(fā)生的時點是不是以下3個:①發(fā)生應稅行為且收到款項;②開發(fā)票;③按照合同,到了合同雙方約定給錢的時間就發(fā)生增值稅納稅義務。老師,以上我的這些理解對嗎?蟹蟹
個體戶,2022開了108萬的發(fā)票,成本為100萬左右,,其中含進貨成本,還有老板2個人的社保費用, 今天稅務打電話說成本利潤不符合申報,讓把不屬于2022年的成本費用發(fā)票剔除去,重新申報,請問老師,1??稅務這塊:社保費用應當剔除,不合理的發(fā)票剔除,直接申報嗎,還需要把去年的記賬也改一下嗎? 2??這個月更改去年的匯算清繳申報表,我去年的帳怎么處理呢,改去年的分錄嗎,,針對去年的匯算清繳改數(shù)據(jù),今年做到8月份的,有帳嗎
老師,我們是代賬公司,一家小規(guī)模去年暫估幾十萬成本,至今成本票未收全,老板卻讓把今年第一個季度的工資和費用作為成本來沖去年的暫估成本,就算這樣仍然還有幾千的暫估沒有票。他說剩的這幾千就交稅,請問我這年報該怎么報?是不是不調(diào)整去年的賬,只在今年第一季度做對應今年工資和費用金額紅沖去年暫估成本的分錄,然后在納稅調(diào)整表里調(diào)增成本那剩下的幾千?
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費用-福利費?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進行節(jié)約管理和醫(yī)護人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領用。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團公司,下設投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費
找代理公司給把工商年檢報了,給對方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費的合同,完成了一份費用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進費用,怎么去做賬,做分錄???
郭老師,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?