同學(xué),你好 可以,讓對(duì)方寫(xiě)一份發(fā)票丟失的說(shuō)明,就行了
請(qǐng)教老師,我是購(gòu)買(mǎi)方在2020年購(gòu)了一個(gè)培訓(xùn)課程,當(dāng)時(shí)收到增值稅專用發(fā)票,并已經(jīng)抵扣了,今年(2021年)員工不學(xué)了,要退6000元,銷售方跟我這邊說(shuō),我購(gòu)買(mǎi)方只給他開(kāi)具3000元的紅字信息表,他就給我退6000元?是這樣嗎?還是應(yīng)該開(kāi)具6000元的紅字信息表。
問(wèn)題:銷售方于2020年7月開(kāi)具增值稅專用發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方。2020年底時(shí)候聯(lián)系過(guò)購(gòu)買(mǎi)方,購(gòu)買(mǎi)方未回復(fù)。2021年12月聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)方,購(gòu)買(mǎi)方稱發(fā)票2.3聯(lián)于2020年退回,但是銷售方至今未收到,銷售在開(kāi)票系統(tǒng)嘗試開(kāi)具紅字發(fā)票,紅字發(fā)票開(kāi)具成功。請(qǐng)問(wèn)可以這樣操作嗎?
老師您好,咨詢一個(gè)問(wèn)題,銷售方8月底開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方,因不符合購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)票要求,9月收到票后就退回,現(xiàn)11月該發(fā)票已經(jīng)隔月,銷售方要購(gòu)買(mǎi)方紅沖申請(qǐng),因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)紅沖是哪邊操作?
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎