你好,銷售方自己開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票。
你好,老師,我是銷售方在10月開具了一張發(fā)票給購買方,在11月發(fā)現(xiàn)有部分差異所以銷售方開具了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表并開具紅字發(fā)票給購買方,本月購買方需要網(wǎng)上勾選,但顯示已紅沖不能勾選,該怎么操作
請問老師我們是購買方,7月份收到增值稅專用發(fā)票已經(jīng)抵扣了,因?yàn)榘l(fā)票要重開,我現(xiàn)在開了紅字信息表之后給銷售方,是不是發(fā)票也都要還回去,我需要留做賬憑證么
老師好,我作為銷售方7月份給購買方開具了增值稅專用發(fā)票10萬,8月份發(fā)現(xiàn)購買方的銀行信息變更,需要沖紅重新開具,我把沖紅發(fā)票和8月份開具的正數(shù)發(fā)票都給到了購買方,他們把7月份的發(fā)票又給我退回來了,是不是不應(yīng)該退給我?
老師,請問我是銷售方,然后購買方要紅沖前幾個(gè)月我們開具的專用發(fā)票,購買方已抵扣發(fā)票,我作為銷售方需要做什么工作?另外購買方需要給我什么資料?
老師您好,我是銷售方,上月有開專票給購買方,本月需要退部分費(fèi)用給購買方,現(xiàn)購買方已在開票系統(tǒng)申請了紅字發(fā)票信息表,我這邊也開了相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票,請問相應(yīng)的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要給購買方留存嗎?還是我司自己留存?
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
我打我們這邊稅務(wù)局的電話,要購買方開具紅沖信息
這個(gè)發(fā)票,銷方顯示已經(jīng)申報(bào)
已經(jīng)申報(bào)沒有關(guān)系的,這個(gè)就是他開了發(fā)票正常申報(bào)。
開票系統(tǒng)里面有一個(gè)紅字信息表查詢,你在這里面找。