你好,按照你系統(tǒng)申報(bào)的。
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)四季季末從業(yè)人數(shù)是根據(jù)社保繳費(fèi)基數(shù),還是12月工資表實(shí)際人員數(shù)填寫
請(qǐng)問老師,我填報(bào)[中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)]的時(shí)候由于我是新注冊(cè)不久的罵我填第四季度的從業(yè)人數(shù),四季度初要填嗎?
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中,優(yōu)惠及附報(bào)事項(xiàng)相關(guān)信息中四季度興業(yè)人數(shù)攔填列的是實(shí)際從業(yè)人員還是繳納社保的人數(shù)?
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)里面的從業(yè)人數(shù)是根據(jù)什么來填的呢?是按個(gè)稅申報(bào)的人數(shù)還是按社保申報(bào)繳款的人數(shù)呢?
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)交稅申報(bào)表上的從業(yè)人數(shù)是自動(dòng)填入的?這個(gè)人數(shù)是只繳納社保的人數(shù)嗎?
一季度申報(bào)的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營(yíng)公司 一般納稅人,請(qǐng)問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進(jìn)來一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價(jià)稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計(jì)提工資時(shí), 借方:銷售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時(shí) 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅時(shí) 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對(duì)的嗎,計(jì)提的時(shí)候不用體現(xiàn)計(jì)提個(gè)人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報(bào)個(gè)稅,7月還可以申報(bào)嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請(qǐng)問這個(gè)啟用日期寫什么,謝謝
老師,請(qǐng)問下,在申報(bào)季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的利潤(rùn)總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤(rùn)填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
第5條后半句是啥意思呀
買賣二手車的公司 開進(jìn)開出的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 銷項(xiàng)稅額跟進(jìn)項(xiàng)稅額是按什么計(jì)提的 怎么做會(huì)計(jì)分錄
個(gè)稅系統(tǒng)嗎?
對(duì)的是的,自然人電子稅務(wù)局里面的。
那種申報(bào)的一般勞務(wù)報(bào)酬的也算在內(nèi)嗎
你好 是的包含在內(nèi)的。
好的,謝謝。老師還有個(gè)疑惑,員工報(bào)銷話費(fèi),可是實(shí)際收到的發(fā)票明細(xì)是嬰兒用品,這種普通發(fā)票可以作為費(fèi)用入賬嗎?
你好,這種做福利費(fèi)里面或者是招待費(fèi)正規(guī)的應(yīng)該也是需要交個(gè)稅的。
他這個(gè)是交了話費(fèi),但是拿不到話費(fèi)發(fā)票來抵,就拿了別的發(fā)票,
這種發(fā)票做費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)嗎
有風(fēng)險(xiǎn)的,虛增了業(yè)務(wù)。
那餐飲的發(fā)票可以做業(yè)務(wù)招待費(fèi)是沒什么風(fēng)險(xiǎn)的吧?
你好,這個(gè)不是看發(fā)票,是看業(yè)務(wù)發(fā)生,如果是實(shí)際業(yè)務(wù)的沒有關(guān)系,可以。
實(shí)際是發(fā)生了業(yè)務(wù)的,不是虛構(gòu)的,已經(jīng)對(duì)公打款了,但是索要發(fā)票的時(shí)候,對(duì)方無法開具發(fā)票,只能用別的發(fā)票來抵,打的票啊餐票啊什么的。
比如你購買的是a管理費(fèi)用,辦公費(fèi)結(jié)果拿來b給你開的發(fā)票,這不就是需抵扣。
你沒有發(fā)票,正常做賬,匯算清繳調(diào)整就可以的。
如果用那種超市采購日用品的發(fā)票做福利費(fèi)入賬您剛剛說要交個(gè)稅?
能分到每個(gè)人的,需要交個(gè)稅。
判斷一下,不管是什么福利費(fèi),只要能分到每個(gè)人的都需要。
比如你購買的是a管理費(fèi)用,辦公費(fèi)結(jié)果拿來b給你開的發(fā)票,這不就是需抵扣。 最后一句沒看懂。
你是從a那邊購買的,但是b給你開的發(fā)票b屬于虛開發(fā)票, 你們單位虛抵扣了。
好的,那我如果用收據(jù)入賬的話,可能金額有800元,我讓他們開兩張400元的收據(jù)這樣可以稅前扣除嗎?500元以下的標(biāo)準(zhǔn)是每月500元以下才可以稅前扣除,還是說每筆不能超過500元才可以稅前扣除呢?
每次的金額在500以內(nèi)。
你得看一下你這個(gè)業(yè)務(wù)能分出兩次來嘛。