你好,按照你系統(tǒng)申報的。
老師,企業(yè)所得稅申報四季季末從業(yè)人數(shù)是根據(jù)社保繳費基數(shù),還是12月工資表實際人員數(shù)填寫
請問老師,我填報[中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)]的時候由于我是新注冊不久的罵我填第四季度的從業(yè)人數(shù),四季度初要填嗎?
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表中,優(yōu)惠及附報事項相關(guān)信息中四季度興業(yè)人數(shù)攔填列的是實際從業(yè)人員還是繳納社保的人數(shù)?
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)里面的從業(yè)人數(shù)是根據(jù)什么來填的呢?是按個稅申報的人數(shù)還是按社保申報繳款的人數(shù)呢?
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)交稅申報表上的從業(yè)人數(shù)是自動填入的?這個人數(shù)是只繳納社保的人數(shù)嗎?
老師小規(guī)模納稅人和一般納稅人繳納增值稅和所得稅的區(qū)別,稅率分別是多少
老師,勞務(wù)申報和工資申報每月是一起申報,還是單獨分開申報,勞務(wù)也是每月的15號之前嗎
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn)必須要簽合同嗎,已開過發(fā)票,金額約3萬,是售給內(nèi)部子公司之間的
老師,一般納稅人專票抵扣分錄怎么做?收到進項是借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-進項稅 貸 銀行存款 ?接下來的賬務(wù)處理怎么做,謝謝老師
老師超市的會計怎么做賬,每天要出去那么多零散的商品
使用權(quán)資產(chǎn)免租期怎么做賬
老師提取法定盈余公積是利潤的10%還是凈利潤的10%
子公司之間,銷售使用過的固定資產(chǎn)需要合同嗎,只是開了發(fā)票
老師,我們現(xiàn)在請問改為A4橫版打印,然后有A4豎版的對賬單,那它的抬頭是往左放還是往右放
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄,像電梯,加建辦公區(qū)這類
個稅系統(tǒng)嗎?
對的是的,自然人電子稅務(wù)局里面的。
那種申報的一般勞務(wù)報酬的也算在內(nèi)嗎
你好 是的包含在內(nèi)的。
好的,謝謝。老師還有個疑惑,員工報銷話費,可是實際收到的發(fā)票明細(xì)是嬰兒用品,這種普通發(fā)票可以作為費用入賬嗎?
你好,這種做福利費里面或者是招待費正規(guī)的應(yīng)該也是需要交個稅的。
他這個是交了話費,但是拿不到話費發(fā)票來抵,就拿了別的發(fā)票,
這種發(fā)票做費用有風(fēng)險嗎
有風(fēng)險的,虛增了業(yè)務(wù)。
那餐飲的發(fā)票可以做業(yè)務(wù)招待費是沒什么風(fēng)險的吧?
你好,這個不是看發(fā)票,是看業(yè)務(wù)發(fā)生,如果是實際業(yè)務(wù)的沒有關(guān)系,可以。
實際是發(fā)生了業(yè)務(wù)的,不是虛構(gòu)的,已經(jīng)對公打款了,但是索要發(fā)票的時候,對方無法開具發(fā)票,只能用別的發(fā)票來抵,打的票啊餐票啊什么的。
比如你購買的是a管理費用,辦公費結(jié)果拿來b給你開的發(fā)票,這不就是需抵扣。
你沒有發(fā)票,正常做賬,匯算清繳調(diào)整就可以的。
如果用那種超市采購日用品的發(fā)票做福利費入賬您剛剛說要交個稅?
能分到每個人的,需要交個稅。
判斷一下,不管是什么福利費,只要能分到每個人的都需要。
比如你購買的是a管理費用,辦公費結(jié)果拿來b給你開的發(fā)票,這不就是需抵扣。 最后一句沒看懂。
你是從a那邊購買的,但是b給你開的發(fā)票b屬于虛開發(fā)票, 你們單位虛抵扣了。
好的,那我如果用收據(jù)入賬的話,可能金額有800元,我讓他們開兩張400元的收據(jù)這樣可以稅前扣除嗎?500元以下的標(biāo)準(zhǔn)是每月500元以下才可以稅前扣除,還是說每筆不能超過500元才可以稅前扣除呢?
每次的金額在500以內(nèi)。
你得看一下你這個業(yè)務(wù)能分出兩次來嘛。