你好,按照你系統(tǒng)申報的。

老師,企業(yè)所得稅申報四季季末從業(yè)人數是根據社保繳費基數,還是12月工資表實際人員數填寫
請問老師,我填報[中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)]的時候由于我是新注冊不久的罵我填第四季度的從業(yè)人數,四季度初要填嗎?
企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表中,優(yōu)惠及附報事項相關信息中四季度興業(yè)人數攔填列的是實際從業(yè)人員還是繳納社保的人數?
企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)里面的從業(yè)人數是根據什么來填的呢?是按個稅申報的人數還是按社保申報繳款的人數呢?
老師,企業(yè)所得稅季度預交稅申報表上的從業(yè)人數是自動填入的?這個人數是只繳納社保的人數嗎?
公司租賃的他人的車,維修費可以報銷嗎
9月臨時工資太多了,可以放10月申報個稅嗎,本次9月申報公司員工個稅?
電商的是按傭金交稅還是按銷售收入交稅?
老師,本期我的含稅收入是100萬,在填增值稅報表的時候,銷售額,減免額,還有應交稅費都該怎么填呀,我們是小規(guī)模公司,按照1%交增值稅
老師,我是小規(guī)模造價咨詢公司,成本只有人工費,24.10月到賬一筆三萬服務費作為工資發(fā)放了,這三萬成了24年虧損額,25.9月開具的發(fā)票要沖預收確認收入繳納企業(yè)所得稅,如果當時開票成本和收入都確認在24.四季度就沒有后續(xù)麻煩了,現在如何解決呢
老師,向您咨詢一個問題。我有一個朋友,他是小規(guī)模的個體戶,在購物平臺搞電商。他有開普票收入11806.53元,稅額118.05,另外包含開票收入的話,在網購平臺有766020.85元的收入,除開票收入以外,其他全是無票收入。我在填增值稅申報的時候,您幫我看看,對不對?
老師你好,關于三季度所得稅申報中“已計入成本費用的職工薪酬”的借方累計發(fā)生額,是否包含去年的工資實際發(fā)放金額(例如:2025年1月份發(fā)放了2024年12月份計提的工資100000元,那這個100000元是否也計入2025年的借方累計金額呢)
資產負債表中怎樣看出凈資產是多少
老師新公司申報企業(yè)所得稅時利潤只有0.07元,稅費0.02元需要繳納嗎
請問老師:種植農作物的土地租賃合同需要繳納印花稅嗎?
個稅系統(tǒng)嗎?
對的是的,自然人電子稅務局里面的。
那種申報的一般勞務報酬的也算在內嗎
你好 是的包含在內的。
好的,謝謝。老師還有個疑惑,員工報銷話費,可是實際收到的發(fā)票明細是嬰兒用品,這種普通發(fā)票可以作為費用入賬嗎?
你好,這種做福利費里面或者是招待費正規(guī)的應該也是需要交個稅的。
他這個是交了話費,但是拿不到話費發(fā)票來抵,就拿了別的發(fā)票,
這種發(fā)票做費用有風險嗎
有風險的,虛增了業(yè)務。
那餐飲的發(fā)票可以做業(yè)務招待費是沒什么風險的吧?
你好,這個不是看發(fā)票,是看業(yè)務發(fā)生,如果是實際業(yè)務的沒有關系,可以。
實際是發(fā)生了業(yè)務的,不是虛構的,已經對公打款了,但是索要發(fā)票的時候,對方無法開具發(fā)票,只能用別的發(fā)票來抵,打的票啊餐票啊什么的。
比如你購買的是a管理費用,辦公費結果拿來b給你開的發(fā)票,這不就是需抵扣。
你沒有發(fā)票,正常做賬,匯算清繳調整就可以的。
如果用那種超市采購日用品的發(fā)票做福利費入賬您剛剛說要交個稅?
能分到每個人的,需要交個稅。
判斷一下,不管是什么福利費,只要能分到每個人的都需要。
比如你購買的是a管理費用,辦公費結果拿來b給你開的發(fā)票,這不就是需抵扣。 最后一句沒看懂。
你是從a那邊購買的,但是b給你開的發(fā)票b屬于虛開發(fā)票, 你們單位虛抵扣了。
好的,那我如果用收據入賬的話,可能金額有800元,我讓他們開兩張400元的收據這樣可以稅前扣除嗎?500元以下的標準是每月500元以下才可以稅前扣除,還是說每筆不能超過500元才可以稅前扣除呢?
每次的金額在500以內。
你得看一下你這個業(yè)務能分出兩次來嘛。