借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款 銷售費(fèi)用 貸其他貨幣資金

老師,請問購買方是一般納稅人,購買方用企業(yè)支付寶付款到第三方平臺,第三方平臺隔天才將貨款(扣除手續(xù)費(fèi))轉(zhuǎn)入我公司基本賬戶,我公司基本賬戶收入的貨款銀行回單并未顯示購買方的公司名稱,這種情況,我公司可以給購買方開具增值稅專用發(fā)票嗎?
公司是做亞馬遜的,回款會通過第三方支付平臺向?qū)珣舸蚩?,請問這個(gè)收入怎么做,并且我們采購是沒有發(fā)票的,只有采購的流水,就是支付寶流水,并且采購的貨物很多都是小商品,大批量的小商品。怎么規(guī)劃稅務(wù)流程呢?
小規(guī)模納稅人 開具專票給購貨方,購貨方將款項(xiàng)支付給第三方平臺(北京理房通支付科技有限公司),我再從這個(gè)第三方平臺代付到我們對公賬戶,請問這種如何做分錄呢?
老師 我想請問 我們公司是外貿(mào)公司小規(guī)模納稅人 我們公司阿里巴巴的訂單 客戶把貨款付到阿里巴巴一達(dá)通賬戶(第三方平臺可代理出口申報(bào)收款)我們公司提現(xiàn)到公司賬戶 然后把錢付給供應(yīng)商 供應(yīng)商開票給一達(dá)通 我們公司這個(gè)賬戶的收款付款 收入賬務(wù)處理是怎么樣的
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫存商品的話 將來審計(jì)大概會有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過 企業(yè)所得稅的 是否會影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價(jià)23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請款的時(shí)候沒有說質(zhì)保金,會計(jì)這邊就是按21850做的長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動(dòng)的個(gè)人獎(jiǎng)金,應(yīng)該報(bào)工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認(rèn)定中利潤總額不超過300萬,還是銷售收入不超過300萬
老師,我們每個(gè)銀行公戶都有提取備用金,這個(gè)備用金最后怎么平賬?
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開了,只是發(fā)票沒給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
老師,公司之前訂桶裝水的空桶的押金是我微信給的,200元,現(xiàn)在我們不再訂水了,200押金要退回給我們。因?yàn)槲抑拔⑿沤o的,然后拿收據(jù)回去沖備用金了,現(xiàn)在讓供應(yīng)商直接把錢退回公司公戶,這樣子是不是不好?
我們是按當(dāng)月末開票金額申報(bào)增值稅還是銀行當(dāng)月的收入申報(bào)增值稅?


之前做的直接借銀行 銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入的怎么辦?會有影響嗎
比如你是31號刷卡一號才到賬吧,你這種的話就只能做到一號跨越了。
?我沒懂 這跟我問的有關(guān)系嗎?
有關(guān)系 你發(fā)票31號開 收入?yún)s在1號 有差異了
那我們基本當(dāng)月開票當(dāng)月收款的呢 這種就沒關(guān)系嗎
你好,有沒有最后一天收款的,如果沒有的話就沒有影響。