計(jì)入應(yīng)付賬款余額就可以
老師,現(xiàn)在銀行存款和實(shí)收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個(gè)余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)
老師,我現(xiàn)在是新建立的賬套,填期初數(shù)據(jù),銀行存款有余額,其他應(yīng)收有余額,應(yīng)付賬款有余額,這三項(xiàng)都錄進(jìn)去了,試算不平衡怎么調(diào)?
原來(lái)憑證是記的貸預(yù)收賬款,應(yīng)該把預(yù)收轉(zhuǎn)進(jìn)應(yīng)收的貸方,但是現(xiàn)在重新建賬錄期初數(shù)的時(shí)候,錯(cuò)把數(shù)字記在了應(yīng)收的借方,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整?
請(qǐng)問(wèn)下,跨年后新建賬套的時(shí)候把期初科目掛錯(cuò)了,本來(lái)期初應(yīng)該是材料科的應(yīng)收,結(jié)果期初的時(shí)候掛成運(yùn)輸費(fèi)的應(yīng)收了。結(jié)果現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)兩個(gè)科目都有余額,材料款的貸方余額,運(yùn)輸費(fèi)的借方余額,該怎么調(diào)整呢?
老師,新建帳套,應(yīng)付款有期初數(shù),怎么記,當(dāng)初是購(gòu)進(jìn)的原材料,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款, 現(xiàn)在東西都賣(mài)了,應(yīng)付款有余數(shù),建新賬套,怎么記呀
請(qǐng)問(wèn)一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話(huà)怎么寫(xiě)憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對(duì)方開(kāi)票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對(duì)方開(kāi)票開(kāi)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問(wèn)題:比如一個(gè)車(chē)間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開(kāi)票不含稅金額5016972.28,銷(xiāo)項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶(hù)半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷(xiāo)存表格嗎?
客戶(hù)半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
但是不平呀
用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡