您好,沒有別的營業(yè)收入對應(yīng)應(yīng)交增值稅話,紅字沖掉之前多結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入可以,
我們的發(fā)票開了之后作廢,換了開票員需要去稅務(wù)局沖紅,我們是給到外賬公司做帳的,他的意思,我們那個財務(wù)的意思就是我去沖紅了這一筆之后,他的票給稅局,收回去了,然后我們就沒有這一個憑證嗎?那他報稅的時候他報了這一筆,然后對不上就是數(shù)對不上跟稅局的那個數(shù)就是,不知道怎么報
就是我們上個季度,開了100多萬的發(fā)票,有900多的稅款,然后沒有達到起征點,就沒有交稅,我做賬就做的營業(yè)外收入。結(jié)果后來發(fā)現(xiàn)開錯了,然后這個季度就開了負數(shù)發(fā)票,我就做的紅字的憑證來沖,然后營業(yè)外收入那張憑證,我也做了紅字,來沖,相當(dāng)于就沒有這900多的營業(yè)外收入了哈?對不
老師您好,我想問下就是開錯了50幾張發(fā)票,然后也紅沖完了,現(xiàn)在紅字發(fā)票入賬,我還是要一張一張的做賬嗎,有沒有什么辦法就是把這些憑證做到一起
21年發(fā)生了一筆業(yè)務(wù)(未付錢票已開已認證),然后今天付錢的時候少了點,然后我們就聯(lián)系稅務(wù)局也重新開了紅字發(fā)票,紅字發(fā)票是不是這樣做賬: 借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅 貸:應(yīng)收賬款(把沒收到的部分沖會)
老師,我上個月做了預(yù)收的,但是沒開票,我這個月開了發(fā)票,那我要沖這個預(yù)收的分錄是不是:借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入原來沒有新增有未開票收入呢然后我就做成了這樣
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師好!公司二月份注冊清算已繳企業(yè)所得稅款2800元,請問分錄怎么做?
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
有是別的營業(yè)收入對應(yīng)應(yīng)交增值稅抵減這個紅字,多再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,沒有就沖掉之前,平掉應(yīng)交增值稅就可以
但是問題來了,我這個季度開了400多萬的發(fā)票,有4萬多的稅款,我們是小規(guī)模納稅人撒。我報申報表的時候,稅務(wù)局讓把上個季度免了的銷售額填進去,他說填那欄就填負數(shù),這樣就導(dǎo)致我們少交900多的稅,然后我就說,我們這900多,不應(yīng)該少交啊,然后稅務(wù)局說要減去這900多才行,那我的分錄又怎么做呢
那你這個不用紅沖借應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入,你直接做借應(yīng)收,負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù),應(yīng)交增值稅,負數(shù),和這個400萬增值稅抵減,剩下交稅做借應(yīng)交增值稅,貸銀行
是藍字發(fā)票加紅字發(fā)票之后去交稅,這樣算的,是抵減藍字發(fā)票稅費
現(xiàn)在還沒交稅的,交稅是一月份交,現(xiàn)在做的賬是12月份的
那你做藍字和紅字都分開做收入就可以,掛賬上就可以,應(yīng)交增值稅
是分開了的,紅字沖的以前季度的。藍字做的本季度正確的。就是減免稅那里,不知道怎么做分錄,因為我實際開了負數(shù)發(fā)票,就不存在有減免稅款了。但是稅務(wù)局又讓把減免稅款填上去,這里我就不知道賬上該怎么處理了
實質(zhì)沖以前收入,但是形式就是沖這個月銷售額,這樣看的,所以之前結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入不需要處理了,
因為你這個月有藍字發(fā)票,沒有那對應(yīng)沖之前那個分錄,平掉應(yīng)交增值稅
借應(yīng)收,負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù),應(yīng)交增值稅,負數(shù),
做這個就完了,不需要沖營業(yè)外收入
好的老師,我再理一理,謝謝
那應(yīng)交稅費-減免稅那步也不需要做紅沖哈?
不需要做,原則小規(guī)模沒有減免稅這個科目
只需要做應(yīng)交增值稅這個二級科目就完了
哦好的謝謝
你收入對應(yīng)是應(yīng)交增值稅哈,不是減免稅那個,你紅沖那個增值稅掛應(yīng)交增值稅,不是減免稅
那老師,我再請假一個問題。小規(guī)模納稅人,勞務(wù)派遣公司,開了發(fā)票,分錄怎么做呢
借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅成本做借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交增值稅,貸勞務(wù)成本,
不做簡易計稅,這個科目是一般納稅人使用
意思就是我不能用應(yīng)交稅費-未繳增值稅增值稅那個科目哈,那是一般納稅人的
是的,你是不是啟用三級科目?那就統(tǒng)一用未交增值稅代替應(yīng)交增值稅吧
后續(xù)應(yīng)交增值稅后面三級科目都不用
我們這個軟件,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅下面有三級科目,所以必須要選。然后我就自己設(shè)置了一個應(yīng)交稅費-增值稅,就沒有應(yīng)交那兩個字,我就統(tǒng)一做到這個科目的,這樣可以不?
可以,嗯,放這個科目可以,
好的謝謝老師
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了