同學(xué)你好 發(fā)票紅沖了你的分錄也要紅沖的,藍(lán)字發(fā)票需要退回的,直接負(fù)數(shù)沖減了,按照沖減之后的申報(bào)
我們的發(fā)票開(kāi)了之后作廢,換了開(kāi)票員需要去稅務(wù)局沖紅,我們是給到外賬公司做帳的,他的意思,我們那個(gè)財(cái)務(wù)的意思就是我去沖紅了這一筆之后,他的票給稅局,收回去了,然后我們就沒(méi)有這一個(gè)憑證嗎?那他報(bào)稅的時(shí)候他報(bào)了這一筆,然后對(duì)不上就是數(shù)對(duì)不上跟稅局的那個(gè)數(shù)就是,不知道怎么報(bào)
請(qǐng)問(wèn)我之前開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票嗯,多開(kāi)了,然后客戶(hù)呢?已經(jīng)把那個(gè)發(fā)票去拿去抵扣了,他也不愿意開(kāi)紅字,然后他的意思是把多開(kāi)的那一部分發(fā)票他開(kāi)增值稅發(fā)票回來(lái)給我,我收到這個(gè)發(fā)票,要怎么做帳呢?
老師,就比如說(shuō)我爸爸以前他們就是做生意注冊(cè)了有一個(gè)公司,然后后來(lái)他們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有什么業(yè)務(wù),然后他就就過(guò)戶(hù)給到我的頭上了,到我的頭上以后呢,現(xiàn)在我暫時(shí)沒(méi)什么用,然后我的意思就是現(xiàn)在有一個(gè)零申報(bào),意思就是這種的你沒(méi)有什么業(yè)務(wù),你為了保這個(gè)公司,他這種的話(huà)叫什么零申報(bào)是吧?我的意思就這種的話(huà),我自己應(yīng)該怎么操作?就是好像是每個(gè)月要去銀行打一下那個(gè)對(duì)賬單什么的,然后自己需要就要去在那個(gè)什么稅務(wù)局什么申報(bào)什么的嘛,然后因?yàn)榻裉焖麄兯麄冋f(shuō)還有一個(gè)什么盤(pán),我不知道那個(gè)拿回來(lái)應(yīng)該怎么操作?
我們公司是掛靠,掛靠在其他那些建筑公司的,然后對(duì)公賬戶(hù),就是由他們?nèi)トマD(zhuǎn),然后內(nèi)賬,就是由我這邊去操作,然后,就有一個(gè)這樣的問(wèn)題。我們老板現(xiàn)在要求,之前沒(méi)有開(kāi)票的那些供應(yīng)商,現(xiàn)在要開(kāi)票,本來(lái)他,我我們是要求他開(kāi)13%的,然后,退回他10%的稅票,就是退錢(qián)給他,就是在這里加上,直接加上就行,但是他計(jì)算的金額跟我的不太一樣,對(duì)嗎????
老師你好,我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)我去年的貨物嗯,然后今年給他紅沖了,他銷(xiāo)售退回紅沖,然后紅沖的那個(gè)企業(yè)利潤(rùn)呢,就變成負(fù)數(shù)了,那我這個(gè)申報(bào)的時(shí)候可能填的是戶(hù)數(shù),稅務(wù)局那邊不認(rèn)可,這個(gè)是稅務(wù)以填戶(hù)數(shù)
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶(hù)公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(chē)(我公司自己購(gòu)買(mǎi)),手機(jī)和平板(客戶(hù)贊助,贊助未具開(kāi)票給我們),請(qǐng)問(wèn)一下自已購(gòu)買(mǎi)和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?代賬公司入賬的,會(huì)計(jì)分錄能不能更簡(jiǎn)單化方便化,麻煩老師詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
生產(chǎn)制造業(yè)能用進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對(duì)方公司,對(duì)方不開(kāi)票,只開(kāi)收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購(gòu)買(mǎi)不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認(rèn)定,是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個(gè)在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話(huà),那銷(xiāo)售收入以及采購(gòu)那一塊,就不能把那個(gè)稅剔出來(lái),那這個(gè)具體要怎么實(shí)操?
老師一般納稅人,客戶(hù)買(mǎi)了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶(hù)里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
我是這個(gè)月做廢上個(gè)月開(kāi)的票,跨季度了
那也是開(kāi)紅字發(fā)票信息表通過(guò)之后開(kāi)紅字發(fā)票的