紅蟲收入對(duì)應(yīng)的成本呢?對(duì)應(yīng)的成本也需要紅沖。
老師我是自己公司,然后去年我有十多張發(fā)票,當(dāng)時(shí)開票人員把目錄輸入錯(cuò)誤,然后今年我們的合作單位,然后就把去年的十多張票找出來,要我重新開,大概的金額在100萬左右吧,然后我想問一下,如果現(xiàn)在我開這個(gè)紅字發(fā)票。對(duì)方單位是要我重新把那個(gè)發(fā)票開給他,他說開藍(lán)字發(fā)票和紅字發(fā)票,然后這樣的話就能這個(gè)平衡,但是我這邊公司的會(huì)計(jì)他就不愿意做,他說這個(gè)特別麻煩,說到時(shí)候的話稅局會(huì)要求我們這邊什么要補(bǔ)稅呀,這些所以說我就不明白我的合作單位那邊的話,他說我開那個(gè)紅色發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票,這樣開了對(duì)沖,然后就沒有任何問題,但是我的會(huì)計(jì)說問題很多,他說甚至可能很麻煩,可能會(huì)稅局的話要要求我補(bǔ)稅,所以說我的問題就是想咨詢你一下,到底哪個(gè)說的是正確的?
老師你好,我請(qǐng)教個(gè)問題,就是說我去年的貨物嗯,然后今年給他紅沖了,他銷售退回紅沖,然后紅沖的那個(gè)企業(yè)利潤呢,就變成負(fù)數(shù)了,那我這個(gè)申報(bào)的時(shí)候可能填的是戶數(shù),稅務(wù)局那邊不認(rèn)可,這個(gè)是稅務(wù)以填戶數(shù)
老師你好,我想問一下,就是說我這個(gè)屬于跨年紅沖分錄,我們分錄是這樣做借管理費(fèi)用租車費(fèi),負(fù)數(shù)借其他應(yīng)付款,借方證書,然后是嗯借管理費(fèi)用,租車費(fèi),借方證書貸,其他應(yīng)付款貸方正數(shù),像我做這樣的跨年紅沖分錄,嗯,能不能把它轉(zhuǎn)換成那個(gè)利潤分配未分配利潤科目嘛,就這樣做是不是?也沒事?。恳?yàn)樗莻€(gè)互相就抵消了
情況是這樣的:去年我給A公司開了一張發(fā)票,但是款一直拖到現(xiàn)在,現(xiàn)在問的時(shí)候A公司說這筆款忘了報(bào)銷了,問我能不能沖紅,我給沖了,然后第二天他又說這筆款報(bào)銷了,問我能不能撤銷沖紅,我的會(huì)計(jì)說沖紅的票撤回不了,對(duì)方還得點(diǎn)那個(gè)沖紅的確認(rèn)單我這邊才能平賬,但是對(duì)方明顯不想管這個(gè)什么確認(rèn)單,因?yàn)樗麄兊呢?cái)務(wù)說不用管這個(gè)賬,現(xiàn)在有這筆賬卡在賬戶里平不掉。這種情況怎么處理呢老師
老師你好,我想問一下,就是說我這個(gè)屬于跨年紅沖分錄,我們分錄是這樣做借管理費(fèi)用租車費(fèi),負(fù)數(shù)借其他應(yīng)付款,借方證書,然后是嗯借管理費(fèi)用,租車費(fèi),借方證書貸,其他應(yīng)付款貸方正數(shù),像我做這樣的跨年紅沖分錄,嗯,能不能把它轉(zhuǎn)換成那個(gè)利潤分配未分配利潤科目嘛,就這樣做是不是?也沒事???因?yàn)樗莻€(gè)互相就抵消了
這個(gè)經(jīng)營范圍,開發(fā)票項(xiàng)目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
鄒老師,問一下財(cái)務(wù)報(bào)表中的毛利潤怎么算的?
老師 2024年工資有60000計(jì)提在管理費(fèi)用 32900計(jì)提在主營業(yè)務(wù)成本 在做年報(bào)時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)帶入60000 要不要更改
想問您一下,公司的電商平臺(tái)的錢提現(xiàn)到執(zhí)照對(duì)應(yīng)的支付寶里,支付寶里的錢,轉(zhuǎn)到這個(gè)公司自己的對(duì)公賬戶里,之后再轉(zhuǎn)給其他公司;和這家公司支付寶里的錢,直接轉(zhuǎn)給其他公司,差別是什么呢 這兩種應(yīng)該沒有什么差異吧。。。 但為什么代賬公司會(huì)在意銀行的流水?不在意支付寶里的流水呢。。。
個(gè)體戶,定率征收,按季報(bào)稅,怎么征收?
老師,有紅字做賬的是這樣寫T型帳嗎
個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分別需要申報(bào)什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過183天嗎
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個(gè)報(bào)稅人員怎么著比較快啊
現(xiàn)在的企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),申報(bào)是按負(fù)數(shù)填?
成本是紅沖來的了
你好,那成本費(fèi)用都有發(fā)票嗎?有沒有超過扣除比例的?
匯算清繳這個(gè)收入,納稅調(diào)減 成本,納稅調(diào)增。
那這個(gè)是是調(diào)去年的帳了,今年的收入我要是填季報(bào)的話,我還是填今年的銷售收入了
你好,寫今年的 寫你利潤表里面的。
利潤表可是負(fù)數(shù)啊,可是稅務(wù)局不認(rèn)可
你好,稅務(wù)局不認(rèn)可的納稅調(diào)增 增加利潤 具體的有多少不認(rèn)可?
我現(xiàn)報(bào)的是企業(yè)所得稅季報(bào)
你好,我知道你申報(bào)的是匯算清繳,他不認(rèn)可的金額是多少,你納稅調(diào)增就是了, 如果是預(yù)繳的話,哪有納稅調(diào)增一說?
申報(bào)季報(bào)的企業(yè)所得稅可以是負(fù)數(shù)?
可以的,可以是負(fù)數(shù)的。
我說的是季度企業(yè)所得稅
稅務(wù)局那邊不認(rèn)可是怎么告訴你的?
因?yàn)榧t充了去年的銷售額,當(dāng)季是企業(yè)銷售收入是負(fù)數(shù)
你好,企業(yè)所得稅那里你能填寫了嗎?營業(yè)收入、營業(yè)成本都是一個(gè)負(fù)數(shù)。
你看一下主表里面,你填寫保存出現(xiàn)了什么提示。