同學你好,所得稅申報時填報收入不是只填增值稅收入,還需要填免稅收入的金額,成本也不是只填增值稅收入涉及的成本,還需要填免稅收入涉及的成本的。
我們是托幼機構,保育收入是免增值稅的,除了這一部分收入,我們還有與關聯(lián)方的資金池利息收入,已開票,請問填寫增值稅納稅申報表時應如何填寫?如下填寫對嗎?季度不超過30萬免增值稅,但是表格內是有稅額的
老師,我們這個季度油免稅的也有不免稅的,增值稅,免稅的是我們自產(chǎn)自銷的玉米,所得稅也免的,那我的利潤表收入是寫總的收入吧,成本免稅的那部分做的少,這樣就有利潤了,利潤是看所得稅申報表了還是和利潤表也有關系了
老師,我們是免增值稅,所得稅的農(nóng)業(yè)公司,填所得稅表時的免稅收入怎么填呀?這個388146是這樣填的嗎?還是不用填??
老師,我們是社會團體,有免稅收入(有免稅資格)免增值稅和所得稅,我們也有增值稅收入,我們的增值稅收入也需要交所得稅,那所得稅申報時填報收入也是只填增值稅收入不填免稅收入的金額嗎?成本也是只填增值稅收入涉及的成本,不填免稅收入涉及的成本嗎?
郭老師,我們今年不免稅,稅率是3%,當年誤做收入才是免增值稅。我的意思是說本月申報增值稅時,3%那要填寫調減前還是調減后的收入?因為收入和應交增值稅不匹配了
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機械、現(xiàn)在有的機械想二手對外處理、買家要我們公司開機械票給他們、我們也沒有賣機械的資質、能開出賣機械的票嗎
請問老師一個員工之前都是通過勞務公司發(fā)放報酬的,現(xiàn)在準備離職了,需要給他發(fā)放一筆補償金,這個補償金怎么入賬申報個稅呢?之前個稅系統(tǒng)沒有她的申報記錄
老師,公司是進出口貿易公司,有出口退稅的。針對退貨運回的商品,公司做了進口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進口,有沒有問題?
提高董事會獨立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費用-福利費?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進行節(jié)約管理和醫(yī)護人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領用。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團公司,下設投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費
老師,如果全部收入和全部成本都填,那利潤就會降低,怎么操作呢?
同學你好,再填寫免稅收入,以及免稅成本明細表,就可以了。
好的,謝謝老師!請教一下老師,所得稅申報時只有收入和成本,那費用要不要加到成本里面呢?
同學你好,費用不需要加到成本里的。
好的,謝謝老師,那所得稅申報表里面就不反應費用的數(shù)據(jù)?
同學你好,是的,不反映費用的數(shù)據(jù)了。
好的,謝謝老師,辛苦您了,晚安!
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。