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郭老師,我們今年不免稅,稅率是3%,當(dāng)年誤做收入才是免增值稅。我的意思是說本月申報(bào)增值稅時,3%那要填寫調(diào)減前還是調(diào)減后的收入?因?yàn)槭杖牒蛻?yīng)交增值稅不匹配了

郭老師,我們今年不免稅,稅率是3%,當(dāng)年誤做收入才是免增值稅。我的意思是說本月申報(bào)增值稅時,3%那要填寫調(diào)減前還是調(diào)減后的收入?因?yàn)槭杖牒蛻?yīng)交增值稅不匹配了
2023-05-04 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-04 14:54

你好,你之前無票收入在哪里填寫的,這個才是關(guān)鍵。

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齊紅老師 解答 2023-05-04 14:54

你得有這個無票收入,藍(lán)子 今年填寫負(fù)數(shù)才合理

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快賬用戶6386 追問 2023-05-04 15:01

以前年度那筆填寫在申報(bào)表主表第8行免稅銷售額那,但是對應(yīng)的要填寫增值稅免稅申報(bào)表,要選減免稅代碼。

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齊紅老師 解答 2023-05-04 15:02

你好,那去稅務(wù)局申報(bào),你這個月有免稅的銷售額嗎?沒有的話就得去稅務(wù)局帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章。

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你好,你之前無票收入在哪里填寫的,這個才是關(guān)鍵。
2023-05-04
你好,季度45萬以內(nèi)的不需要填寫減免明細(xì)表,如果超過的需要填寫減免明細(xì)表,最后一行的。
2022-07-15
對的是的,是這么做的。 可以忽略這個差異的。
2022-02-22
同學(xué)你好,如果之前計(jì)提了增值稅,不需要交稅時是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的;不免企業(yè)所得稅的;
2020-10-15
9月就可以做這個減免稅分錄的
2020-10-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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