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#提問#就是跨年度了沖減去年的銷售收入,是不是就是只需要調整以前年度損益和未分配利潤,不用調減主營業(yè)務收入,這樣銷項稅也做了調整,但是收入未做調整,那申報增值稅的時候,收入和對應銷項稅額不匹配。怎么處理?

2022-02-22 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-22 12:59

對的是的,是這么做的。 可以忽略這個差異的。

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快賬用戶2774 追問 2022-02-22 13:02

那我申報增值稅的時候報表怎么填呢?相當于收入還是做對應沖減,不然和銷項稅不對應

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齊紅老師 解答 2022-02-22 13:02

你好,你紅沖了之后還重新開嗎?如果沒有的話,只填寫負數銷售額,如果有正數的,當月的正數銷售額加上付出銷售額,一塊兒合計申報。

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快賬用戶2774 追問 2022-02-22 13:04

沒有重開,那相當于這個入以前年度損益那個科目的金額就是填入申報表為負數銷售額是吧

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齊紅老師 解答 2022-02-22 13:06

對的是的是這么做。

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對的是的,是這么做的。 可以忽略這個差異的。
2022-02-22
同學你好,這樣操作的話,需要做企業(yè)所得稅的調整分錄,一般情況下,今年開退貨銷售發(fā)票的話,不用通過以前年底損益調整處理的,直接沖今年的收入就行了。
2022-05-20
你成本還沒有結轉哦 。? 你第二部只是把你? 貸方的-100結轉到利潤分配去? ? ; 你第三部的以前年度損益調整還需要結轉下就可以了? ?
2022-05-18
增值稅申報: 一般納稅人,銷售退回若開紅字發(fā)票,在附列資料(一)對應稅率或征收率欄次填負數;前期未開票收入沖銷,在 “未開具發(fā)票” 欄填負數。 小規(guī)模納稅人,符合免稅標準,在 “小微企業(yè)免稅銷售額” 或 “未達起征點銷售額” 欄填負數;超免稅標準,在 “應征增值稅不含稅銷售額” 欄填負數。 所得稅申報與利潤表:以前年度損益調整不影響本期利潤表,在企業(yè)所得稅年度申報表的《納稅調整項目明細表》“收入類調整項目” 的 “其他” 欄填沖減收入金額并備注說明,確保主表營業(yè)收入與利潤表相關數據邏輯一致。
2025-04-10
因為你在這一年調整上一年的成本費用收入,那么影響的就是上一年的那個未分配利潤,所以說最終調整的這個以前年度損益調整科目的金額轉到了利潤分配,未分配利潤相當于影響了之前年度的利潤。
2023-01-31
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