你好!實(shí)踐中,可以在第四季度申報(bào)表里補(bǔ)前面的
請(qǐng)問老師,第四季度一開始報(bào)表利潤(rùn)是虧損的,已經(jīng)申報(bào)第四季度所得稅,后來(lái)審計(jì)報(bào)告出來(lái)做了一些調(diào)整,最終年度是盈利的(已經(jīng)沒有以前年度虧損可彌補(bǔ))那么在做匯算清繳的時(shí)候再補(bǔ)交所得稅,這樣是可以的嗎,稅局認(rèn)的嗎?
2021年5月開始沒有填過增值稅,請(qǐng)問還可以在第四季度申報(bào)表里補(bǔ)前面的嗎?
老師,請(qǐng)問我司是2021年3月成立公司,一直到2021年12月才有業(yè)務(wù)發(fā)生,1、2、3季度的財(cái)務(wù)報(bào)表我都是零申報(bào),3-11月的增值稅也是零申報(bào),第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表才有數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在要申報(bào)2021年年報(bào),這年報(bào)的數(shù)據(jù)可否按2021年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫?
?老師,2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬(wàn)了嗎?2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅,那如果沒有在附加稅申報(bào)表里面填報(bào)專票所需繳納的城建稅是不是就是申報(bào)錯(cuò)誤了?這個(gè)是代開專票的時(shí)候自動(dòng)計(jì)算繳納的城建稅和增值稅。申報(bào)的時(shí)候沒把專票的城建稅填到這里來(lái)
老師,請(qǐng)問公司第一季度有支付稅控盤維護(hù)費(fèi)280,然后申報(bào)增值稅時(shí)沒有在附表里填寫,第三季度時(shí)繳納了增值稅和附加稅,請(qǐng)問這個(gè)280在第四季度申報(bào)是可以再填報(bào)嗎?
建筑勞務(wù)公司,雇傭按日結(jié)算工人,怎么申報(bào)工資?
你好老師同一個(gè)注冊(cè)了6家個(gè)人戶有什么風(fēng)險(xiǎn)?這個(gè)人應(yīng)該交什么稅費(fèi)
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)超市給工人發(fā)工資會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,初始購(gòu)置成本和初始投資成本不一樣意思么
你好老師 小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)超市 買了一車各種水果蔬菜貨款是12360元,運(yùn)費(fèi)2300元怎么做會(huì)計(jì)分錄 運(yùn)費(fèi)怎么核算成本
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
小規(guī)模納稅人減按1%計(jì)算,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?
正常根據(jù)發(fā)票做賬 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
發(fā)票收入總金額÷(1+1%)*1%嗎?
發(fā)票收入后面寫了個(gè)免稅,也是怎么操作嗎?
是的,你的理解很對(duì)。
如果免稅,可以做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入