同學(xué)你好 這個(gè)可以的
年末了,我們好多項(xiàng)目甲方要求開了發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)說有些可以不做收入,這樣賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額就和開票系統(tǒng)、增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)金額不一致了,可以這么操作嗎
老師,您好,我們單位部分2021的銷售單在2022年開票,我是不是得做以前年度損益調(diào)整,這樣就會(huì)導(dǎo)致增值稅報(bào)稅額同主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一致,這樣操作可以嗎
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認(rèn)收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報(bào)了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,做了這個(gè)分錄確認(rèn)了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì),然后我把1月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫(kù)存商品,借:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
老師,我們單位在21年12月確認(rèn)了一筆900萬(wàn)的收入,增值稅做了無票申報(bào),22年業(yè)務(wù)沒促成,在12月又做了無票的負(fù)數(shù),稅務(wù)系統(tǒng)跳出來異常,讓寫說明,這個(gè)是要做到以前年度損益調(diào)整嗎,做以前年度損益調(diào)整影響增值稅這塊嗎
您好,老師,我們存在跨年發(fā)票的,做以前年度損益調(diào)整可以嗎?那這樣統(tǒng)計(jì)的財(cái)務(wù)狀況表營(yíng)業(yè)收入與實(shí)際銷售額就不是1.13的關(guān)系了,統(tǒng)計(jì)就甩掉了跨年發(fā)票這部分,那么我們應(yīng)怎樣報(bào)合適?
老師,幫我看看這題怎么算,不太會(huì)
寫其它債券投資對(duì)嗎?
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購(gòu)買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去?這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳