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老師好,供應(yīng)商次月開出來的發(fā)票(專票),我們在次月申報增值稅的時候,可以抵扣嗎?是次月15號之前申報上月的對吧

2022-01-15 18:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-15 18:28

你好,可以當(dāng)月抵扣。15號之前報稅。請對我的解答做出評價,謝謝

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快賬用戶4165 追問 2022-01-15 18:31

就是次月15號之前申報上月的稅的時候,當(dāng)時就可以抵扣嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-15 18:36

你好,可以的,他在15號之前開出來就可以

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你好,可以當(dāng)月抵扣。15號之前報稅。請對我的解答做出評價,謝謝
2022-01-15
你好 是的。 你發(fā)放了次月就必須要報個稅了。 是的。
2021-01-07
你好,這樣是不可以的呢,10月份的進項只能10月及之后月份抵扣
2021-09-20
同學(xué),你好 7月初才可以確認(rèn)
2023-06-30
你好,你實際上是十二月12月預(yù)交的,那就在1月15號申報的時候填。
2025-01-06
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