同學(xué)你好 這個可以 差額納稅是五個點的 2.差額是56000那就是這樣計算
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,我們是人力資源行業(yè),承接了機關(guān)單位一個比賽,然后獎金74000有發(fā)放和報了個人偶然所得稅,然后收入130000,但機關(guān)單位不用我們開票,1、這筆款我們申報增值稅的時候也可以進行5個點來無票收入申報嗎?2、總稅額56000/1.05*0.05嗎
老師,我們公司是個建筑工程公司,有一個外省的業(yè)務(wù),他是由建設(shè)單位發(fā)給A公司做的,然后A公司分一部分業(yè)務(wù)給我們,假如說總業(yè)務(wù)量是5000萬,我們這邊的業(yè)務(wù)量是1000萬,A公司是按照5000萬給建設(shè)單位開發(fā)票,我們是按照1000萬給A公司開發(fā)票,但是建設(shè)單位打款是給A公司4500萬,其余500萬是工資,這個由建設(shè)單位直接發(fā)放給工人了,這個工資他們在當(dāng)?shù)厥呛硕ǖ?,我們這邊也申報工資了,這樣可以嗎,但是這邊申報不能超過個稅起征點,要不稅款我們自己承擔(dān)了
老師您好是這樣這樣的,我們這個公司是物流運輸?shù)?,因為這行現(xiàn)在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報增值稅時為了抵扣進項在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因為對方不需要也就沒有再開這張票。然后這個月有用這種方法填了一筆無票收入59775,因為這個月要報企業(yè)所得稅,所以這兩筆無票收入要入賬,不然會有差異,59775這筆在23年1月會補開發(fā)票,但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開,那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好
老師您好,我去年12月份記賬的時候有一張成本票是專票,進項稅額3000元,而且這張發(fā)票我認證抵扣了,申報的12月增值稅沒有問題,但是做賬的時候我沒有把進項稅額單獨寫出來,全部記入成本了,那這種出來的資產(chǎn)負債表和利潤表的營業(yè)成本就包含著進項稅額呢我在2023.01按照這個錯誤的申報企業(yè)所得稅了,因為我們公司新成立,所以是虧損狀態(tài)沒交稅,我可以不更正申報嗎,在1月做賬的時候把差額做平,然后4月申報企業(yè)所得稅的時候按照我改賬之后的財務(wù)報表申報?這樣可以嗎
老師,我是半路交接的公司,7月份開始用另一個軟件做賬出的資產(chǎn)負債表和利潤表。然后按照咱們快賬老師教的,資產(chǎn)負債表的期初數(shù)我是按照6月30號的期末數(shù)錄進來的,那我9月份報這個資產(chǎn)負債表的時候,它跟前兩個季度的資產(chǎn)負債表那個期初數(shù)不一樣的,這樣報可以嗎?
老師好,請教一下物業(yè)公司代收商鋪租賃費,會計賬務(wù)處理及稅務(wù)處理
老師,早上好。7月23注冊的公司做了稅務(wù)登記。8月用什么什么稅種嘛?小規(guī)模納稅人
如何查找公司成立后所有的進項票,
老師,合同上需要怎么約定,才能確認對方收到貨檢驗了貨物確認收貨,我們實現(xiàn)銷售收入呢
為什么3和4不能像1和2一樣解題
客戶少大0.99不給了,也沒什么文件,我們得怎么處理?
擔(dān)保協(xié)議簽字但身份信息寫錯,擔(dān)保合同有效嗎?
境外分公司的盈利,交過當(dāng)?shù)厮枚惡?,匯回中國,屬于總公司什么類型所得?
老師好,房地產(chǎn)企業(yè)成立不足三十六個月,可以增值稅留抵退稅嗎