你好,計入其他應(yīng)收款一掛靠人員

老師,因疫情期間,公司幫員工交的個人社保部分,免扣一個月,怎么做分錄,借管理費用-福利費,貸其他應(yīng)收款-個人社保,這樣做可以嗎?
老師好,我們單位收到掛靠公司繳納社保人員的保險費應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,因前期已代扣并記入管理費用,現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬,可以把這筆錢放到營業(yè)外收入嗎
社保掛靠人員交過來的現(xiàn)金含社保費及工資費用,這個可以拿過來款應(yīng)該做什么分錄,可以營業(yè)外收入嗎
員工社保/還有老板親戚掛靠的社保全額公司承擔(dān)支付,要怎么做分錄呢? 借:管理費用——社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 貸:其他應(yīng)收——代墊個人社保 銀行存款 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收——個人社保 這樣可以嗎?
老師,公司成立以來一直只交社保,沒發(fā)過工資,個人部分的社保費一直掛著其他應(yīng)收款要怎么弄,可以把他個人的社保700元,做工資單700元,個稅也按這個數(shù)據(jù)申報,然后都扣社保了最后不用發(fā)工資這樣行嗎
小規(guī)模:不夠材料,以下分錄幫我看看是否正確 1、借 原材料-a材料暫估,貸 應(yīng)付賬款-暫估 10萬對嗎?,金額用不含稅的,還是含稅? 2、如果估的是10萬,后續(xù)來貨是b材料和實際的名稱,數(shù)量,金額都對不上,具體怎么沖?
老師我學(xué)完咱會計學(xué)堂肖老師財務(wù)經(jīng)理晉升班課,在學(xué)哪方面的實操么?
a公司采用小規(guī)模企業(yè)制度,b公司為一般納稅人。a公司投資b公司,b公司派發(fā)分紅,a公司采用退回投資款,沖減實繳資本的方式處理分紅。有沒有什么問題?
老師,您好!往老板的另一個公司打錢備注寫的貨款,只是為了走賬,我記入其他應(yīng)收款嗎還是怎么
老師您好!公司名下無車,租賃個人車輛(不是公司員工) 有租賃合同,每月計提,現(xiàn)無租賃費發(fā)票,一次性支付個人,有個稅風(fēng)險,如果不支付了,計提了一年的管理費用 做反分錄調(diào)整,還是負(fù)數(shù)分錄
個人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開發(fā)票給公司報銷
今天收到稅務(wù)局提醒數(shù)學(xué)1到10月份增值稅稅負(fù)率0.8%。稅負(fù)低讓補交達(dá)到1.1%這咋辦?讓增加無票收入
一般納稅人6月勾選認(rèn)證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進(jìn)項稅,錯誤以為那兩張專票是旅客運輸服務(wù)發(fā)票自行計算直接把稅額填上去了,6月沒交稅,只涉及進(jìn)項稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過申報期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報表,10月補了那個13.8的增值稅和對應(yīng)附加稅。要11月才能勾選認(rèn)證13.8了。 我想問6月份錄,我就把那張13.8原本應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,改成應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,然后直到11月份勾選了再待認(rèn)證進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅分錄,,這個不影響我資產(chǎn)負(fù)債表也不影響利潤表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開專用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個 10月份的√沒有的呢?
但他們的工資費用走的職工薪酬
就沒用有其他應(yīng)付款了
就沒有其他應(yīng)收款的說法