你好,沒問題,可以這么做的
老師2021年12月份,員工沒上班然后我們給交了12月份社會(huì)保險(xiǎn),工資表工資是0,那需要扣除的社保是434.65,12月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)這個(gè)0工資的人員我就0申報(bào)的然后也沒申報(bào)扣除申報(bào)金額,現(xiàn)在1月份發(fā)放12月份工資的話這個(gè)社保該怎么弄呢,這個(gè)人1月份也不干了就涉及給上的這個(gè)434元的社??钤撛趺刺幚砟刈呓锠I業(yè)外支出-其他 貸其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn) 這樣行嗎
老師,工資這一塊我處理一直有糾結(jié)。公司一直從個(gè)人工資里面扣個(gè)稅跟個(gè)人社保。但是交到2021年4月再就一直沒有交過。我也是2021年4月份來到公司。之前人做的工資表,我一直按照那個(gè)就做。因?yàn)橹暗膯幔克运べY表里面做的單位社保跟個(gè)人社??隙ㄓ悬c(diǎn)差異。所以我單位社保就沒有計(jì)提,也不知道有沒有個(gè)稅,所以我做賬時(shí)把個(gè)稅跟個(gè)人社保也沒有寫出來。只是銀行發(fā)多少,我就計(jì)提多少。這個(gè)是工資表。該怎樣正確的去做?
同一省市區(qū)域注冊(cè)非獨(dú)立核算分公司,目的用來交總公司員工社保,分公司沒有實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生,收到總部資金后只用來發(fā)工資交社保。這種情況,總公司計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬工資、社保;付款給分公司時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ;分公司提供代付社保和工資款費(fèi)用單時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬工資、社保 、 應(yīng)交個(gè)人所得稅、個(gè)人社保部分 貸:其他應(yīng)付款 。分公司收到總公司撥款,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款;分公司銀行代扣工工資、社保時(shí),借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。是這樣嗎??那申報(bào)個(gè)稅是分公司還是總公司操作?
老師好,上海這邊個(gè)人和公司合計(jì)按照最低繳費(fèi)基數(shù)繳納社保的金額是2461.7元。老板說把他工資直接做成2461.7元,他說他就交個(gè)社保,工資按照這個(gè)報(bào),然后正好扣社保了。這樣也行嗎?
老師我是12月份放假員工是零工資。社保正常交,社保個(gè)人部分也是個(gè)人承擔(dān)。但我為了好報(bào)個(gè)稅,就把他們的工資做成了和社保一致的金額,最終實(shí)發(fā)為零,相當(dāng)于12月公司替員工墊付個(gè)人部分。一月做工資表時(shí)再把這部分工資扣除后做應(yīng)發(fā)工資。應(yīng)發(fā)工資再扣除一月當(dāng)月的社保之后就是實(shí)發(fā)工資,這樣操作可以嗎
收購的百香果,款已付,貨未到,款也無法退回的,合計(jì)2000元,會(huì)計(jì)記賬借方:營業(yè)外支出(不得在所得稅前扣除),貸方:銀行存款,是否正確
老師,剛發(fā)現(xiàn)我1月份的憑證寫錯(cuò)了。支付電費(fèi)的銀行回單 借方是用的“制造費(fèi)用”,應(yīng)該是用“應(yīng)付賬款”是吧?現(xiàn)在怎么弄?1季度的企業(yè)所得稅要更正嗎?
老師,不是母子公司,A公司投資給另外一個(gè)公司,A公司做賬也是長期股權(quán)投資嗎?
老師,請(qǐng)問公司跟員工的合同到期,員工想續(xù)簽但是公司不想續(xù)簽,這種情況需要賠付嗎?有哪位老師知道這種情況怎么處理?
小型微利企業(yè)辦理年度匯算清繳申報(bào)時(shí)需要填寫哪些報(bào)表?
老師,我個(gè)人的房子出租出去,半年租金9600,要交多少稅,開普票和增票一樣嗎
老師,請(qǐng)問公司跟員工的合同到期,員工想續(xù)簽但是公司不想續(xù)簽,這種情況需要賠付嗎?有哪位老師知道這種情況怎么處理?
2024年新成立的企業(yè),在做所得稅企業(yè)匯算時(shí)應(yīng)該表單選擇哪些
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完已經(jīng)不能使用怎么報(bào)廢怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師請(qǐng)問一下,我這個(gè)開了外經(jīng)證,但沒開發(fā)票有沒有關(guān)系?
那如果我個(gè)稅還是0申報(bào),個(gè)人社保做現(xiàn)金收入可以嗎,哪個(gè)更好點(diǎn)
這個(gè)我覺得你直接零申報(bào)就可以
我把個(gè)人社保金額現(xiàn)在做賬做成工資發(fā)放了,個(gè)稅要不要之前的0申報(bào)去更正申報(bào)一下?
沒必要更正,按照之前的報(bào)就行了
好的,那我下個(gè)月的個(gè)稅就按個(gè)人社保費(fèi)去報(bào)可以吧
對(duì),沒問題,下月可以這么申報(bào)