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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,所銷售的商品增值稅稅率均為13%,2019年10月份發(fā)生如下業(yè)務(wù),均已通過(guò)銀行存款收訖或支付,對(duì)如下業(yè)務(wù)作出相關(guān)會(huì)計(jì)處理。 (1)從小規(guī)模納稅企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批原材料,材料已驗(yàn)收入庫(kù),取得普通發(fā)票注明含稅價(jià)款為20000元。 (2)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅價(jià)款為300000元;同時(shí)支付運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)款為1000元。(3)當(dāng)月批發(fā)銷售商品一批,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)款為550000元;零售商品取得含稅銷售額452000元。 (4)采用折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額300000元,給予折扣10%,開(kāi)具發(fā)票時(shí)銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上已分別注明。寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人2020年6月業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)原材料一批取得增值稅專票上注明的價(jià)款為700000元,增值稅稅額91000元專票當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并中報(bào)抵扣,款項(xiàng)尚未支付,材料驗(yàn)收入庫(kù)。(2)接受某公司無(wú)償捐贈(zèng)的原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為30000元,增值稅稅額為3900元,專票當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。材料已驗(yàn)收入庫(kù),并支付手續(xù)費(fèi)300元。(3)基本生產(chǎn)車間委托某機(jī)修廠修理設(shè)備,以銀行存款支出修理費(fèi)3000元,增值稅稅額為390元,增值稅專票當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。(4)購(gòu)入不需安裝的新設(shè)備一臺(tái)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2600元當(dāng)月通過(guò)認(rèn)證并申報(bào)抵扣。(5)銷售產(chǎn)品取得銷售額500000元按規(guī)定收取增值稅為65000元開(kāi)具開(kāi)具增值稅專用發(fā)票5張,款項(xiàng)已收存銀行。(6)隨同產(chǎn)品出售一批單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物開(kāi)具普票金額1130元,款項(xiàng)已收到。(7)將一批外購(gòu)的原材料對(duì)外投資,原材料賬面實(shí)際成本為65000元,開(kāi)具增值稅專票一張。(8)工廠以自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利發(fā)放給本廠職工個(gè)人,該批產(chǎn)品實(shí)際成本為6000元,無(wú)同類產(chǎn)品售價(jià)適用增值稅稅率為13%未開(kāi)具發(fā)票。
東方公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%,8月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)企業(yè)購(gòu)入A材料一批,增值稅專用發(fā)票注明金額90000元,稅額為11700元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款以一張3月期的商業(yè)承兌匯票支付。(2)用銀行存款5150元從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)一批包裝物,取得普通發(fā)票。(3)企業(yè)以銀行存款支付設(shè)備修理費(fèi),取得專用發(fā)票1張,注明金額8000元,稅額為1040元。(4)銷售給某小規(guī)模納稅人產(chǎn)品一批,開(kāi)出普通發(fā)票一張,收到銀行存款45200元。(5)企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,開(kāi)具專用發(fā)票注明價(jià)款500000元,增值稅65000元,給對(duì)方提供2/10,n/30的折扣政策。。(6)將一批自產(chǎn)甲產(chǎn)品給員工發(fā)放福利,該批產(chǎn)品不含稅售價(jià)為20000元。要求:對(duì)東方公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(上述業(yè)務(wù)中取得的專用發(fā)票均于本期認(rèn)證抵扣)
東方公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%,8月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)企業(yè)購(gòu)入A材料一批,增值稅專用發(fā)票注明金額90000元,稅額為11700元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款以一張3月期的商業(yè)承兌匯票支付。 (2)用銀行存款5150元從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)一批包裝物,取得普通發(fā)票。 (3)企業(yè)以銀行存款支付設(shè)備修理費(fèi),取得專用發(fā)票1張,注明金額8000元,稅額為1040元。 (4)銷售給某小規(guī)模納稅人產(chǎn)品一批,開(kāi)出普通發(fā)票一張,收到銀行存款45200元。 (5)企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,開(kāi)具專用發(fā)票注明價(jià)款500000元,增值稅65000元,給對(duì)方提供2/10,n/30的折扣政策。。 (6)將一批自產(chǎn)甲產(chǎn)品給員工發(fā)放福利,該批產(chǎn)品不含稅售價(jià)為20000元。 要求:對(duì)東方公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(上述業(yè)務(wù)中取得的專用發(fā)票均于本期認(rèn)證抵扣) (12分)
東方公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%,8月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)企業(yè)購(gòu)入A材料一批,增值稅專用發(fā)票注明金額90000元,稅額為11700元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款以一張3月期的商業(yè)承兌匯票支付。(2)用銀行存款5150元從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)一批包裝物,取得普通發(fā)票。(3)企業(yè)以銀行存款支付設(shè)備修理費(fèi),取得專用發(fā)票1張,注明金額8000元,稅額為1040元。(4)銷售給某小規(guī)模納稅人產(chǎn)品一批,開(kāi)出普通發(fā)票一張,收到銀行存款45200元。(5)企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,開(kāi)具專用發(fā)票注明價(jià)款500000元,增值稅65000元,給對(duì)方提供2/10,n/30的折扣政策。。(6)將一批自產(chǎn)甲產(chǎn)品給員工發(fā)放福利,該批產(chǎn)品不含稅售價(jià)為20000元。要求:對(duì)東方公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(上述業(yè)務(wù)中取得的專用發(fā)票均于本期認(rèn)證抵扣)
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫(kù)存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個(gè)??即鸢革@示說(shuō)法恰當(dāng),我覺(jué)得不對(duì),不是還得考慮系統(tǒng)升級(jí)前控制對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的重大影響嗎?
老師好,審計(jì)。非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書(shū)面與治理層溝通嗎?非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書(shū)面與董事會(huì)溝通嗎?
中級(jí)合并報(bào)表分錄太多,老是記混,有沒(méi)有更簡(jiǎn)便的記憶方法……
學(xué)校食堂獨(dú)立核算和不獨(dú)立核算的區(qū)別是啥
老師幫計(jì)算一下這道題
老師麻煩你了,這個(gè)應(yīng)該怎么做?謝謝老師!
1借:原材料-A????? 90,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅????? 11,700.00 貸:應(yīng)付票據(jù)???? 101,700.00 2借原材料-包裝物?????? 5,150.00 貸:銀行存款?????? 5,150.00 3借:制造費(fèi)用?????? 8,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?????? 1,040.00 貸:銀行存款?????? 9,040.00 4借:銀行存款????? 45,200.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入????? 40,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? ? ? ?5,200.00 5貸:應(yīng)收賬款???? 565,000.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入???? 500,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅????? 65,000.00 6借:生產(chǎn)成本????? 22,600.00 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)????? 22,600.00 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)????? 22,600.00 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入????? 20,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅?????? 2,600.0