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東方公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%,8月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)企業(yè)購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票注明金額90000元,稅額為11700元,材料已驗收入庫,貨款以一張3月期的商業(yè)承兌匯票支付。 (2)用銀行存款5150元從小規(guī)模納稅人購進(jìn)一批包裝物,取得普通發(fā)票。 (3)企業(yè)以銀行存款支付設(shè)備修理費(fèi),取得專用發(fā)票1張,注明金額8000元,稅額為1040元。 (4)銷售給某小規(guī)模納稅人產(chǎn)品一批,開出普通發(fā)票一張,收到銀行存款45200元。 (5)企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,開具專用發(fā)票注明價款500000元,增值稅65000元,給對方提供2/10,n/30的折扣政策。。 (6)將一批自產(chǎn)甲產(chǎn)品給員工發(fā)放福利,該批產(chǎn)品不含稅售價為20000元。 要求:對東方公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(上述業(yè)務(wù)中取得的專用發(fā)票均于本期認(rèn)證抵扣) (12分)

2022-01-11 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-11 15:19

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頭像
齊紅老師 解答 2022-01-11 15:30

1借:原材料-A????? 90,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅????? 11,700.00 貸:應(yīng)付票據(jù)???? 101,700.00 2借原材料-包裝物?????? 5,150.00 貸:銀行存款?????? 5,150.00 3借:制造費(fèi)用?????? 8,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅?????? 1,040.00 貸:銀行存款?????? 9,040.00 4借:銀行存款????? 45,200.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入????? 40,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅? ? ? ?5,200.00 5貸:應(yīng)收賬款???? 565,000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入???? 500,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅????? 65,000.00 6借:生產(chǎn)成本????? 22,600.00 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)????? 22,600.00 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)????? 22,600.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入????? 20,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅?????? 2,600.0

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2022-01-11
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2022-01-11
1借:原材料-A????? 90,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅????? 11,700.00 貸:應(yīng)付票據(jù)???? 101,700.002借原材料-包裝物?????? 5,150.00 貸:銀行存款?????? 5,150.003借:制造費(fèi)用?????? 8,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅?????? 1,040.00 貸:銀行存款?????? 9,040.004借:銀行存款????? 45,200.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入????? 40,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅?????? 5,200.005貸:應(yīng)收賬款???? 565,000.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入???? 500,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅????? 65,000.006借:生產(chǎn)成本????? 22,600.00 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)????? 22,600.00 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)????? 22,600.00 貸:主營業(yè)務(wù)收入????? 20,000.00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅?????? 2,600.00
2022-01-11
你好 1,借:原材料20000,貸:銀行存款?20000 2,借:固定資產(chǎn)?300000%2B1000,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)300000*13%%2B1000*9%,貸:銀行存款(借方合計金額) 3,借:銀行存款(貸方合計金額)??,貸:主營業(yè)務(wù)收入550000%2B452000/1.13 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)550000*13%%2B452000/1.13*13% 4,借:銀行存款(貸方合計金額)??,貸:主營業(yè)務(wù)收入300000*(1-10%)?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)300000*(1-10%)*13%
2020-11-27
你好,題目要求做什么?
2022-03-21
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