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某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,所銷售的商品增值稅稅率均為13%,2019年10月份發(fā)生如下業(yè)務(wù),均已通過(guò)銀行存款收訖或支付,對(duì)如下業(yè)務(wù)作出相關(guān)會(huì)計(jì)處理。 (1)從小規(guī)模納稅企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批原材料,材料已驗(yàn)收入庫(kù),取得普通發(fā)票注明含稅價(jià)款為20000元。 (2)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅價(jià)款為300000元;同時(shí)支付運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)款為1000元。(3)當(dāng)月批發(fā)銷售商品一批,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)款為550000元;零售商品取得含稅銷售額452000元。 (4)采用折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額300000元,給予折扣10%,開(kāi)具發(fā)票時(shí)銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上已分別注明。寫會(huì)計(jì)分錄

2020-11-27 19:10
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-27 19:18

你好 1,借:原材料20000,貸:銀行存款?20000 2,借:固定資產(chǎn)?300000%2B1000,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)300000*13%%2B1000*9%,貸:銀行存款(借方合計(jì)金額) 3,借:銀行存款(貸方合計(jì)金額)??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入550000%2B452000/1.13 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)550000*13%%2B452000/1.13*13% 4,借:銀行存款(貸方合計(jì)金額)??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000*(1-10%)?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)300000*(1-10%)*13%

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