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公司為小規(guī)模企業(yè),第4季度開出295000.00的增值稅普通發(fā)票,請問按照季度未超過45W,請問如何做賬務處理? 麻煩寫下帶2級科目的分錄

2022-01-10 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-10 15:47

借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-增值稅

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借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-增值稅
2022-01-10
你好,那現(xiàn)在是稅務局的上面的稅多呢,還是軟件上面的稅多呢?
2022-01-18
供電局給你們開的你們不需要交稅呀
2022-01-06
你好,同學,您的分錄第一筆正確,第二筆修改為:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2912.62 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 2912.62
2021-01-07
你好,計算該企業(yè)第二季度應納增值稅=(5000%2B15000)/1.03*3% 1.購買商品一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票注明價款3000元,增值稅390元,貨款已轉(zhuǎn)賬付訖; 借:庫存商品,貸:銀行存款 2.購買商品一批,對方開具增值稅普通發(fā)票,注明價款發(fā)票金額8000元,稅款1040元。貨款尚未支付; 借:庫存商品,貸:應付賬款 3.銷售商品一批,取得零售收入5000元,未開發(fā)票。貨款已現(xiàn)金收訖; 借:庫存現(xiàn)金?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅 4.銷售商品一批,取得零售收入15000元,開具增值稅普通發(fā)票,貨款已轉(zhuǎn)賬收訖 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅
2022-12-08
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