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A企業(yè)為湖北地區(qū)從事種植業(yè)的小規(guī)模納稅人,2021年第二季度實(shí)現(xiàn)不含稅銷售收入170000元。其中4月份112000元,5月份25000元、6月份33000元。購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明的稅額為1000元。11月份向一般納稅人B公司銷售初級農(nóng)產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明的金額為5000元,稅額為50元。B公司以銀行存款支付相應(yīng)款項(xiàng)。 (1)請寫出A企業(yè)2021年第二季度與增值稅相關(guān)的會計(jì)分錄(包括銷售商品和繳納稅款的分錄,三個(gè)月的分錄合并在一起寫)。 (2)請寫出A企業(yè)11月份向B公司銷售農(nóng)產(chǎn)品的會計(jì)分錄,以及B企業(yè)購買貨物相應(yīng)會計(jì)分錄(特別注意增值稅的相關(guān)處理)。

2021-12-29 10:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-29 12:49

借銀行存款170000*1.01 貸主營業(yè)務(wù)收入170000 應(yīng)交稅費(fèi)170000*0.01 借 應(yīng)交稅費(fèi)170000*0.01 貸銀行存款 借銀行存款5050 貸主營業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費(fèi)50

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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