借銀行存款170000*1.01 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入170000 應(yīng)交稅費(fèi)170000*0.01 借 應(yīng)交稅費(fèi)170000*0.01 貸銀行存款 借庫(kù)存商品 貸銀行存款 借銀行存款5050 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費(fèi)50
A電子設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)與B商貿(mào)公司均為增值稅一般納稅人,2019年5月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下 1)A企業(yè)從B公司購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料和零部件,取得B公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明貨款180萬(wàn)元、增值稅23.4萬(wàn)元。 2)B公司從A企業(yè)購(gòu)電腦600臺(tái)每臺(tái)不含稅單價(jià)0.45萬(wàn)元,取得A企業(yè)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明貨款270萬(wàn)元,增值稅稅額35.1萬(wàn) 3)A企業(yè)為B公司制作大型電子顯示屏,開(kāi)具了普通發(fā)票取得含稅銷售額9.36萬(wàn)元、調(diào)試收入1.94萬(wàn)元。制作中委托C公司進(jìn)行專業(yè)加工,支付加工費(fèi)2萬(wàn)元、增值稅0.26萬(wàn)元,取得C公司增值稅專用發(fā)票。 3) B公司從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)證明上注明支付收購(gòu)貨款30萬(wàn)元,支付運(yùn)輸公司的運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票不含稅運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元。入庫(kù)后,將購(gòu)得的農(nóng)產(chǎn)品40%為職工福利消費(fèi),60%零售給消費(fèi)者并取得含稅收入34.88萬(wàn)元。 4) B公司銷售電腦和其他物品,取得含稅銷售額298.32萬(wàn)元,均開(kāi)具普通發(fā)票 求: 1) 計(jì)算A企業(yè)2019年5月應(yīng)交納的增值稅。 2) 計(jì)算B企業(yè)2019年5月應(yīng)交納的增值稅(本月取得的相關(guān)票據(jù)均在本月認(rèn)證并抵扣)
A企業(yè)為湖北地區(qū)從事種植業(yè)的小規(guī)模納稅人,2021年第二季度實(shí)現(xiàn)不含稅銷售收入170000元。其中4月份112000元,5月份25000元、6月份33000元。購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明的稅額為1000元。11月份向一般納稅人B公司銷售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明的金額為5000元,稅額為50元。B公司以銀行存款支付相應(yīng)款項(xiàng)。 (1)請(qǐng)寫出A企業(yè)2021年第二季度與增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄(包括銷售商品和繳納稅款的分錄,三個(gè)月的分錄合并在一起寫)。(4分) ? ? (2)請(qǐng)寫出A企業(yè)11月份向B公司銷售農(nóng)產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄,以及B企業(yè)購(gòu)買貨物相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄(特別注意增值稅的相關(guān)處理)。(
A企業(yè)為湖北地區(qū)從事種植業(yè)的小規(guī)模納稅人,2021年第二季度實(shí)現(xiàn)不含稅銷售收入170000元。其中4月份112000元,5月份25000元、6月份33000元。購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明的稅額為1000元。11月份向一般納稅人B公司銷售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明的金額為5000元,稅額為50元。B公司以銀行存款支付相應(yīng)款項(xiàng)。 (1)請(qǐng)寫出A企業(yè)2021年第二季度與增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄(包括銷售商品和繳納稅款的分錄,三個(gè)月的分錄合并在一起寫)。 (2)請(qǐng)寫出A企業(yè)11月份向B公司銷售農(nóng)產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄,以及B企業(yè)購(gòu)買貨物相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄(特別注意增值稅的相關(guān)處理)。
A企業(yè)為湖北地區(qū)從事種植業(yè)的小規(guī)模納稅人,2021年第二季度實(shí)現(xiàn)不含稅銷售收入170000元。其中4月份112000元,5月份25000元、6月份33000元。購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明的稅額為1000元。11月份向一般納稅人B公司銷售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明的金額為5000元,稅額為50元。B公司以銀行存款支付相應(yīng)款項(xiàng)。 (1)請(qǐng)寫出A企業(yè)2021年第二季度與增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄(包括銷售商品和繳納稅款的分錄,三個(gè)月的分錄合并在一起寫)。 (2)請(qǐng)寫出A企業(yè)11月份向B公司銷售農(nóng)產(chǎn)品的會(huì)計(jì)分錄,以及B企業(yè)購(gòu)買貨物相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄(特別注意增值稅的相關(guān)處理)
A企業(yè)為湖北地區(qū)從事種植業(yè)的小規(guī)模納稅人,2021年第二季度實(shí)現(xiàn)不含稅銷售收入170000元。其中4月份112000元,5月份25000元、6月份33000元。購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明的稅額為1000元。11月份向一般納稅人B公司銷售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明的金額為5000元,稅額為50元。B公司以銀行存款支付相應(yīng)款項(xiàng)。 (1)請(qǐng)寫出A企業(yè)2021年第二季度與增值稅相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄(包括銷售商品和繳納稅款的分錄,三個(gè)月的分錄合并在一起寫)。
老師,我想問(wèn)一下寫摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無(wú)票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無(wú)票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無(wú)票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購(gòu)的蔬菜可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?不通過(guò)原材料
您好,老師,我是出口商貿(mào)公司,這兩天需要報(bào)關(guān),填報(bào)關(guān)單,有個(gè)這個(gè)商品編碼的產(chǎn)品,這個(gè)不是應(yīng)稅商品吧,不需要交增值稅對(duì)嗎,第一次報(bào),還是不敢確定,那下月初稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)稅的時(shí)候填收入,是填免稅那框?qū)?,只需要開(kāi)進(jìn)來(lái)普票就行?
23-24年付銀行的費(fèi)用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調(diào)整什么嗎
資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么回事