你好 ; 你 問下稅務局 那邊是否可以折算成本1%來報 。 如果允許你就折算來報 或者是按5%先報 后面紅沖了 按1%開票在按實際報
小規(guī)模開錯了稅率,開成了5%,然后季度報稅的時候就有1%也有5%,這樣該怎么去填寫申報表呢
第四季度有張發(fā)票開錯了稅額,1%開成了5%,申報增值稅的時候應該怎么填寫申報表
老師好,第三季度有開5個點房租發(fā)票,也有紅沖的1個點的發(fā)票,第三季度免稅開票超過50萬,所以按5個點的那個金額申報增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開了1個點的紅沖,那第四季度申報增值稅的時候,需要將第三季度紅沖的1個點的增值稅也一起申請退稅,還是就只申請第四季度的紅沖的。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一季度只開了一張發(fā)票,金額197,開成了免稅的了,應該是開1%的發(fā)票,申報增值稅的時候應該怎么申報,引導式填報的時候,增值稅申報表里第9行第10行金額是197,第19行本期免稅額自動出來了個5.91,按引導式申報對嗎,感覺不對呢,請老師幫忙看看
小規(guī)模納稅人第二季度開普票,有幾張稅率開錯開成5個點了,季度開票是超過30萬的,現(xiàn)在申報增值稅應該怎么報
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去,系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學一下實操報稅和財務報表
老師,發(fā)票數(shù)據(jù)匯總里有5%的稅額,導入申報表里的就是不含5%的
?你好 ; 那你這個在折算不了。 就直接報了。 先報后面? 看是否申請退稅?
我看了申報表的本期免稅額是全部不含稅的銷售額×1%,這個銷售額加上了稅額填錯的那張發(fā)票的銷售額
就是免稅銷售額那欄數(shù)據(jù)是不包含開錯那張的銷售額
?你好 ; 要包括的 。這個 也屬于45萬標準內(nèi)的。? 你沒有超過標準吧??
免稅銷售額是開票1%的不含稅銷售額?開票5%的不含稅銷售額嗎
還是只填開票1%的不含稅銷售額
你好 ; 是的。 不含稅合計? ??開票1%的不含稅銷售額?開票5%的不含稅銷售額?
這張發(fā)票以后都不會沖紅了
不紅沖了 那你 賬上也得紅沖 自己要紅沖哦 不然你 多繳納稅費 ;況且發(fā)票開的不對的?