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第四季度有張發(fā)票開錯了稅額,1%開成了5%,申報增值稅的時候應該怎么填寫申報表

2022-01-10 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-10 11:07

你好 ; 你 問下稅務局 那邊是否可以折算成本1%來報 。 如果允許你就折算來報 或者是按5%先報 后面紅沖了 按1%開票在按實際報

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快賬用戶7645 追問 2022-01-10 11:10

老師,發(fā)票數(shù)據(jù)匯總里有5%的稅額,導入申報表里的就是不含5%的

老師,發(fā)票數(shù)據(jù)匯總里有5%的稅額,導入申報表里的就是不含5%的
老師,發(fā)票數(shù)據(jù)匯總里有5%的稅額,導入申報表里的就是不含5%的
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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:16

?你好 ; 那你這個在折算不了。 就直接報了。 先報后面? 看是否申請退稅?

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快賬用戶7645 追問 2022-01-10 11:19

我看了申報表的本期免稅額是全部不含稅的銷售額×1%,這個銷售額加上了稅額填錯的那張發(fā)票的銷售額

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快賬用戶7645 追問 2022-01-10 11:20

就是免稅銷售額那欄數(shù)據(jù)是不包含開錯那張的銷售額

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:27

?你好 ; 要包括的 。這個 也屬于45萬標準內(nèi)的。? 你沒有超過標準吧??

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快賬用戶7645 追問 2022-01-10 11:28

免稅銷售額是開票1%的不含稅銷售額?開票5%的不含稅銷售額嗎

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快賬用戶7645 追問 2022-01-10 11:31

還是只填開票1%的不含稅銷售額

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:37

你好 ; 是的。 不含稅合計? ??開票1%的不含稅銷售額?開票5%的不含稅銷售額?

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快賬用戶7645 追問 2022-01-10 11:55

這張發(fā)票以后都不會沖紅了

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齊紅老師 解答 2022-01-10 12:07

不紅沖了 那你 賬上也得紅沖 自己要紅沖哦 不然你 多繳納稅費 ;況且發(fā)票開的不對的?

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你好 ; 你 問下稅務局 那邊是否可以折算成本1%來報 。 如果允許你就折算來報 或者是按5%先報 后面紅沖了 按1%開票在按實際報
2022-01-10
你好 這樣不行? 不能按1填寫? ?,你要按5%填寫申報, 后面可以開紅字發(fā)票
2021-07-11
您好,5%是沒有免稅優(yōu)惠
2023-01-16
你好;? ?你3季度多開了? ?4季度紅沖。? 填寫紅沖的? ?金額是寫在4季度去 ;? ?
2022-01-18
去更正第三季度申報表
2024-01-11
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