你好 這樣不行? 不能按1填寫? ?,你要按5%填寫申報, 后面可以開紅字發(fā)票
我個體戶,我在7月份開專票是把銷售商品的稅率開錯了,小規(guī)模應該是3%,我錯開成5%之前沒發(fā)現,對方也沒有問,這個季度報稅時發(fā)現了,增值稅報表上銷售貨物及勞務填不了5%.我在服務不動產下面加了5%的不含稅銷售額,雖然稅報成功了,以后會有影響嗎
老師,我是小規(guī)模,上季度代開專票開錯了,這個季度紅沖后又重新開了,增值稅申報表我填寫錯了,應該怎么填?
小規(guī)模納稅人去年四季度申報了未開票收入289萬,稅率膩1%今年一季度開普票1000萬,稅率1%其中含有289萬補開票金額,請問一季度的小規(guī)模增值稅申報表要怎么填寫主表和附表
小規(guī)模開錯了稅率,開成了5%,然后季度報稅的時候就有1%也有5%,這樣該怎么去填寫申報表呢
第四季度有張發(fā)票開錯了稅額,1%開成了5%,申報增值稅的時候應該怎么填寫申報表
老師房地產開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
老師,給供應商的現金折扣,是不是得體現在發(fā)票上?比如,我們向供應商處采購的貨款,有200元不需要付給供應商了,因為項目結束了,后期也不會跟這個供應商有合作了,現在我們在清理欠款情況。不需要付給供應商的這200元,我這邊做賬做成財務費用-現金折扣還是計入營業(yè)外收入?
因受邀到其他城市進行市集擺攤,可能會有3-6個月左右,這樣的話需要重新辦理營業(yè)執(zhí)照等相關證照嗎
老師 我被這道題搞的很混亂。陳英老師基礎班講的是 土增稅,兩種算法,分為新建房和存量房。題里面說已經自用了5年,是不是按照存量房?但是題里給的條件全是新建房的,為什么按新建房?如果按照新建房算法,題里面的印花稅,又是單獨算的,并非算在房子開發(fā)費用里。這個到底是怎么個算法邏輯?
老師:請問去年的發(fā)票作廢,今年怎么入賬?
老師,這個月公司開了發(fā)票,這個月還能注銷不,還是要等到6月把稅報了都,才能注銷
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,我們在25年 根據24年未分配利潤 做了股東分紅,這個股東分紅需要再匯算清繳的時候填寫分紅明細嘛?
老師您好!請問年度個人所得稅匯算清繳里可以扣除商業(yè)健康險嗎?這個商業(yè)健康險指的是什么?
5%的也是不超那個額度45萬,也是免稅的是吧
不超過450,000普通發(fā)票填寫在第九第10號再填寫實習是吧?不用交稅。
如果5%不能填寫了
百分5%,你填寫在5%稅率的服務不動產那一欄的銷售額里。
然后你開普票不超過45萬減免的部分填寫在第九欄第十欄17欄18欄。