您好, 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅

老師,我公司收到法律服務(wù)費(fèi)500000,我能不能分期確認(rèn)收入 開(kāi)發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)收賬款 500000 貸:預(yù)收賬款 495049.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅4950.5 收到款時(shí) 借:銀行存款 500000 貸:應(yīng)收賬款 500000 分12期每期確認(rèn)收入時(shí) 借:預(yù)收賬款 帶:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 這樣做對(duì)嗎?
收到預(yù)收賬款,開(kāi)發(fā)票給客戶,怎么做分錄 1.全款72萬(wàn),已開(kāi)35.6萬(wàn)(貨物名稱:家具,,按批做單位的) 2.在備注有寫明:全款72萬(wàn)已收貨款35.6萬(wàn) 3.分錄按確認(rèn)收入做嗎?想到分錄這樣做,分錄如下 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 不知道怎么處理
公司已開(kāi)票的收入50萬(wàn)掛預(yù)收賬款,假設(shè)增值稅5000,根據(jù)服務(wù)期來(lái)分期確認(rèn)收入。那收到這筆錢的分錄怎么做? 借:銀行存款 50萬(wàn) 貸:預(yù)收賬款-某公司 50萬(wàn) 那計(jì)提增值稅分錄怎么寫?
您好老師,我們房地產(chǎn)公司8月份增值稅申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)局繳納銷售不動(dòng)產(chǎn)50萬(wàn),無(wú)開(kāi)票確認(rèn)收入,以前每個(gè)月預(yù)交的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅 貸:銀行存款,就這么分錄的,8月份確認(rèn)收入的50萬(wàn)怎么分錄
公司是小規(guī)模納稅人,收到租金分錄: 借:銀行存款20000 貸:預(yù)收賬款19000 應(yīng)交增值稅1000 然后,每月確實(shí)收入:借:預(yù)收賬款5000 貸:其他業(yè)務(wù)收入5000 那開(kāi)發(fā)票時(shí)應(yīng)該怎么做做分錄?
老師這個(gè)表彌補(bǔ)虧損是不是錯(cuò)了?這個(gè)數(shù)據(jù)都是填年報(bào)自動(dòng)的,當(dāng)時(shí)是不是需要手動(dòng)填一下?
可以把購(gòu)買的超過(guò)2000元的設(shè)備定為耗材嗎
老師你好,想咨詢一下,我們學(xué)校開(kāi)具學(xué)宿費(fèi)發(fā)票后,收到了義務(wù)教育補(bǔ)貼,這部分要在學(xué)費(fèi)中減掉,那我開(kāi)具紅字發(fā)票的時(shí)候需要怎么處理怎么開(kāi)具義務(wù)教育補(bǔ)貼金額的紅字發(fā)票
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是可以不申報(bào),不是強(qiáng)制的?老師
公司的股東在失信被執(zhí)行人名單里能注銷么?
小規(guī)模納稅人增值稅有啥優(yōu)惠政策嗎,增值稅率具體是多少?
企業(yè)所得稅季報(bào)填寫應(yīng)付職工薪酬的意義是什么?小微企業(yè)不報(bào)期間費(fèi)用表的,個(gè)稅少于成本費(fèi)用的會(huì)有什么影響?
接受捐贈(zèng)機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬(wàn),稅額1.3萬(wàn),當(dāng)時(shí)沒(méi)做財(cái)務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄,怎么做? 會(huì)計(jì)利潤(rùn)是調(diào)増10萬(wàn)還是11.3萬(wàn)呀!
你好老師,這個(gè)人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊(cè)個(gè)自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
管家婆工貿(mào)版系統(tǒng)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)需要分配到對(duì)應(yīng)的材料里,請(qǐng)問(wèn)先計(jì)入那個(gè)科目,后期在進(jìn)行分?jǐn)?/p>


不用再借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交增值稅嗎? 那這個(gè)預(yù)收賬款是不含稅的價(jià)格嗎?
不用再借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交增值稅嗎?不用 那這個(gè)預(yù)收賬款是不含稅的價(jià)格嗎?是的
那我分期確認(rèn)收入的時(shí)候分錄怎么做
借:預(yù)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入